作为小规模纳税人,您需要按照以下步骤入账: 1.确认收入:当您开出一张空调清道、拆机、安装等服务发票时,应将发票金额记入您的收入账目。您可以在账本上设立一个名为“主营业务收入”或“销售收入”的科目,并将发票金额记入该科目。 例如,您可以在账本上记录如下分录: 借:主营业务收入/销售收入 25000元 贷:应收账款/现金 25000元 1.记录成本:如果您的服务需要支付成本,例如材料费、人工费等,您需要将成本记入您的成本账目。您可以在账本上设立一个名为“主营业务成本”或“销售成本”的科目,并将相关成本记入该科目。 例如,如果您需要支付材料费和人工费共计10000元,您可以在账本上记录如下分录: 借:主营业务成本/销售成本 10000元 贷:应付账款/现金 10000元 1.记录应交税金:根据您所在地的税务规定,您需要缴纳相应的税金。您可以在账本上设立一个名为“应交税金”的科目,并将应交税金记入该科目。 例如,如果您的发票金额为25000元,税率为您所在地的标准税率3%,您需要缴纳的税金为750元(25000元×3%),您可以在账本上记录如下分录: 借:应交税金 750元 贷:银行存款/现金 750元 1.结转利润:最后,您需要将收入与成本进行比较,计算出利润。您可以在账本上设立一个名为“本年利润”的科目,并将利润记入该科目。 例如,如果您收入为25000元,成本为10000元,税金为750元,则利润为14250元(25000元-10000元-750元)。您可以在账本上记录如下分录: 借:主营业务收入/销售收入 25000元 贷:本年利润 14250元 贷:主营业务成本/销售成本 10000元 贷:应交税金 750元

公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
A商场为增值税一般纳税人,2023年5月发生如下经济业务:1.销售空调取得含税销售收入171760元,同时提供空调的安装服务收取安装费19210元。2.向某企业销售电视机100台,不含税价格4000元/台,售价共计400000元。3.销售大米小米等粮食取得收入264000元,销售蔬菜水果取得收入396000元。4.购进办公设备一台,取得增值税专用发票,发票上注明的支付货款为210000元,税款为27300元。5.从小规模纳税人处购进各种包装物和易耗品,取得普通发票,发票上列明金额为82000元。6.购入一批日用品,取得增值税专用发票,发票上注明货款为600000元,税额为78000元。该商场的各项收入分别核算,请计算23年5月的销项税额、进项税额、应纳增值税税额。
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
老师,请问,我公司销售安装空调的一般纳税人企业,我收了一张安装服务的进项发票,然后备注哪里写了是用在哪个项目,这个项目我这边已经开完票给对方了,这个发票我可以拿来抵税吗,抵税后我又要怎么样入账啊?
A商场为增值税一般纳税人,2023年5月发发生如下经济业务:1.销售空调取得含税销售收入171760元,同时提供空调的安装服务收取安装费19210元。2.向某企业销售电视机100台,不含税价格4000元/台,售价共计400000元。3.销售大米小米等粮食取得收入264000元,销售蔬菜水果取得收入396000元。4.购进办公设备一台,取得增值税专用发票,发票上注明的支付货款为210000元,税款为27300元。5.从小规模纳税人处购进各种包装物和易耗品,取得普通发票,发票上列明金额为82000元。6.购入一批日用品,取得增值税专用发票,发票上注明货款为600000元,税额为7$000元。该商场的各项收入分别核算,请计算23年5月的销项税额、进项税额、应纳增值税税额。
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
小规模税率现是1%吧
嗯 现在可以开百分之一也可以开百分之三
计算税额是25000/1.01✕0.01吧
有的老师说收到这些的票,直接做管理费用25000?
是普票收到这个就是全额计入