同学您好,您好,您的具体 问题/情况 是什么 ?

老师,麻烦帮我看看这一题,怎么做呢?
老师,麻烦帮我看下这题怎么算呢?
老师,10月份,我们账上只有销项税额1000元,没有进项税额,我的分录应该怎么处理,现在是销项税额贷方有余额1000,本月交税怎么做分录呢,麻烦老师帮忙解答一下
老师这个题怎么做呢,麻烦帮忙看一下
老师 麻烦帮我看一下这个计算对不,分录怎么写,
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
老师,我们公司是一般纳税人,买电脑的时候开的是普票,是没有抵扣进项税的,现在电脑坏了无法维修,无法开机,当破烂卖,要交税吗?怎么算税费?
老师,单位采购一批货,货款还未付,快递费是到付,员工垫付了快递费,现在供应商开了发票,金额是货款+快递费,员工的快递费怎么报销呢?
麻烦找一下郭老师,谢谢老师
老师您好,工商变更系统上提交材料已收档状态,怎么申请修改啊
老师 取得的专家费发票怎么入账
自然人个人所得税APP人员工资和人数大概什么时候和社保系统对接,报个税的人员都需要缴纳社保
家权老师回答下哈!补交社保加滞纳金外。个税没有依法申报,产生的个税,公司承担啥责任?还是个人补个税
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!甲方扣款5万用于另外一个项目的维修费用可以税前扣除吗
老师,麻烦帮我看下这个题,谢谢
债务人的分录,你看是黑色字体的对还是红色字体的对呢?但是黑色字体的(2)分录不平
同学您好,红色 是对的。
那乙公司的分录应该怎么做呢
借:固定资产 180万 交易性金融资产 30万 应交税费——应交增值税(进项税额) 3.9万 营业外支出——债务重组损失 16.1万 贷:应收账款 350万 应交税费——应交增值税(销项税额) 18.7万 营业外收入——债务重组利得 21万