不需要的,只有等自产报废才需要处理

老师您好,我们公司是2021.7月才成立的,我们刚开始7---9月财务软件的摊销都是记到管理费用-开办费了,到了10月我这个财务软件的摊销就借:管理费用_办公费 贷:累计摊销了,老师我想问一下,我这个摊销的费用在汇算清缴填写期间费用的时候要怎么去填写?
老师:您好!请问一下,公司购买的财务软件30万元+实施费10万,我计入无形资产的时候10万 的实施费也一起入无形资产吗?摊销也一并进行累计摊销嘛?
我们单位这个月购买了土地。取得的确认书。我做分录的时候作无形资产了。我就想问一下啊,这个土地我们想盖厂房用的,就是我做无形资产摊销,借管理费用贷累计摊销,问题是我我们现在用的是T3加。系统里头没有累计摊销,我是自己加一个吗?改一个这个科目吗?可是我报财务报表的时候,这个累计摊销,嗯,这个数额记到哪个位置呢
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢
公司做注销的时候,利润表本年累计为啥带出来的是去年的金额
请问老师,项目到期了我们想要退履约保证金,然后对方还没有支付就让我写收据给他,可是我们没有收到钱,这个要怎么办呢
请问一下留抵抵欠了,要怎样做分录呢
民非的现金流量表和资产负债表以及利润表是怎样的勾稽关系,怎么确认
老师,请问一下我们有个员工想请一个月假,我们公司又给了她社保补贴的,如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀?比如她工资3000,请一个月假就没有工资了,但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的,那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的?
一个人在两处拿工资,平时两处都可以扣基本5000,汇算时候再合并汇算吗,还是平时就不可以两处都扣
老师,您好,其他应付款-法人贷方余额10000,其他应收款-法人借方余额50000,可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000,贷其他应收款-法人10000,把其他应付款冲掉?
老师,审计报告用的利润及利润分配表怎么做
那软件才购买回来的时候改怎么做分录啊?我感觉我没入到无形资产里边去呢
购入时就计入无形资产