借:应付职工薪酬-工资 30000 贷:银行存款 借:管理费用-工资 30000 管理费用-福利费 4200 管理费用-社保 3000 贷:应付职工薪酬-工资 30000 应付职工薪酬-福利费 4200 应付职工薪酬-社保 3000 借:销售费用-工资 20000 贷:应付职工薪酬-工资 20000
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元;②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元;④5月18日,销售产品支付运输费2000元;
某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元;②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元;④5月18日,销售产品支付运输费2000元;写会计分录
⑤5月20日,销售产品领用包装物价值3000元,不单独计价;⑥5月20日,预提银行短期借款利息1000元,支付办理商业汇票手续费20元;⑦5月30日,收到银行存款利息入账通知单,列示利息收入800元写会计分录
某企业1月份发出下列经济业务 (1)1月1 日,以银行存款 12000 元支付本年度财产保险费; (2)1月5 日,销售产品一批,价款 80000 元已收到,该产品成本为40000元; (3)1月6 日,以银行存款支付上年应付的借款利息5000元; (4)1月13 日,销售产品一批,价款60000 元,款项尚未收到,该产品成本为30000元 (5)1月17 日,收到上月销售产品的应收款20000 元,该产品成本为10000元: (6)1 月 31 日,计算出本月应付的短期借款利业2000。 要求:依据权责发生制计算本月的收入、本月的成本费用、本月的利润。
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,我25年在5月31日之前把奖金发了一部分,剩余部分不发了,我用26年汇算25年所得税汇算时用调减吗
会计学堂网站是什么
老板开了个体工商户,给自己发工资,个人经营所得可以扣除老板工资么?
提问#老师:为什么在全量发票导出中发票基础信息表与信息汇总表不一致 ?
免费的金蝶软件账套启用后,能注销掉吗,后面不用他,重新用另一个软件记账吗?
企业所得税汇算清缴调增了业务招待费,也调增了其他费用,对应的年度报表需要调整吗?
无进出口权的企业,来料加工,可以借助第三方有进出口权的公司帮我们进料,再反出口吗
一般纳税人,采购大米,粮油,干杂(辣椒面,辣椒段,花椒等)这些收到3个点专票是不是可以计算抵扣9个点
老师,金融收益税是如何计提缴纳的呀!之前没遇到过认知出故障啦!只能辛苦老师帮忙解答一下
公司员工宿舍租金没有发票报销,房东是个人不肯提供发票,这种情况要自己去税务局开票吗?去税务局的话要缴多少税费?有其他更好的办法拿到发票吗?