你好 ①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元; 借:管理费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费,社保 ②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元; 借:管理费用,贷:其他应收款,库存现金等科目 ③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元; 借:销售费用,贷:银行存款 借:销售费用,贷:应付职工薪酬—工资,福利费 ④5月18日,销售产品支付运输费2000元 借:销售费用,贷:银行存款

8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元;②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元;④5月18日,销售产品支付运输费2000元;
某企业2020年5月份发生下列期间费用:①5月12日,结转管理人员工资30000元、福利费4200元,支付劳动保险费3000元,支付待业保险金300元;②5月15日,报销财务部门差旅费5000元,其中住宿发票(普通发票)金额2000元,高铁车票1000元,出差人出差前已借支差旅费3500元;③5月17日,开出转账支票支付广告费10000元,结转专设销售机构人员工资20000元,计提相应的福利费2800元;④5月18日,销售产品支付运输费2000元;写会计分录
某公司2020年12月份发生的主要经济业务如下,请编制会计分录。(1)7日,生产车间领用甲材料,A产品耗用40000元,B产品耗用30000元,车间一般耗用7500元。(2)9日,以支付宝支付销售产品的运费2000元。(3)20日,出纳开出银行支票支付广告费3000元。(4)20日,向希望小学捐款8000元,款项通过银行电汇支付。(5)26日,行政办公室李四出差归来报销差旅费2800元,李四退还现金300元。(6)31日,分配本月份工资,其中制造A产品工人工资40000元,制造B产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资15000元,企业管理人员工资15000元。(7)31日,用银行支票支付本月水电费,车间用3080元,行政管理部门用1860元。(8)31日,计提本月固定资产折旧费,其中生产车间固定资产应提2000元,企业行政管理部门固定资产应提1200元。(9)31日,结转本月发生制造费用(A产品11032元,B产品16548元)。(10)31日,结转已销A产品400件销售成本,A产品单位成本177.58元。要求:编制相关会计分录。
1.某公司2020年12月份发生的主要经济业务如下,请编制会计分录。(1)7日,生产车间领用甲材料,A产品耗用40000元,B产品耗用30000元,车间一般耗用7500元。(2)9日,以支付宝支付销售产品的运费2000元。(3)20日,出纳开出银行支票支付广告费3000元。(4)20日,向希望小学捐款8000元,款项通过银行电汇支付。(5)26日,行政办公室李四出差归来报销差旅费2800元,李四退还现金300元。(6)31日,分配本月份工资,其中制造A产品工人工资40000元,制造B产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资15000元,企业管理人员工资15000元。(7)31日,用银行支票支付本月水电费,车间用3080元,行政管理部门用1860元。(8)31日,计提本月固定资产折旧费,其中生产车间固定资产应提2000元,企业行政管理部门固定资产应提1200元。(9)31日,结转本月发生制造费用(A产品11032元,B产品16548元)。(10)31日,结转已销A产品400件销售成本,A产品单位成本177.58元。要求:编制相关会计分录。
工资乱发的,现在还在发之前年份的,现在补25和26年的账,如何计提呢
公司要将公司用的商务车卖掉,我们卖给二手车贩子,s需要开票吗?是公司开票吗?开票金额是不是市场价
老师,我们是一般纳税人,报税的时候把未开票收入报在开票里了,现在开发票了怎么办
老师好,社保必须按照去年平均实发工资缴纳吗,这样公司成本也太高了
老师,想请问下 小规模纳税人 1季度本应该是销售的金额 错开成了服务发票,我可以直接更正1季度增值税报表把 服务上的金额填写到货物那一栏,不红冲发票吗
老师,你好:5月15日买了一批材料用于建仓库,5月20日货到了,5月25日仓库建好了,6月4日收到发票,怎么记账呢
老师 这开票有问题没 安装公司给装饰公司开机械安装发票
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问免抵退税是什么企业可以用上啊,听说很复杂,学好这个可以在什么公司工作
现金的余额是之前借现金 贷其他应付款-老板 银行存款余额是之前借银行存款 贷其他应付款-老板 因为没有业务,没有收入,现在费用开支都是从老板个人账户转入到现金和银行存款,就是欠老板钱 现在公司注销清算期,能不能把现金和银行存款的余额转到其他应付款
田间管理劳务要开什么类目的发票