您好,您看一下这个科目的明细账上,看哪个凭证分录导致在贷方余额 进项税额、已交税金、销项税额抵减、减免税额、出口抵减内销产品应纳税额,5个明细科目余额一般情况下在借方。
应交税费应交个人所得税出现负数是什么原因?我应该怎么调整?
老师,我们是小规模纳税人,现在应交税金-应交增值税科目年末余额是贷方的负数,是什么原因导致的
老师好!资产负债表中,应付职工薪酬,应交税费出现负数是什么原因呀?谢谢!
请问资产负债表的应交税费出现负数是什么原因
你好老师,资产负债表的应交税费怎么出现负数,是什么原因呢
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
这是个小规模,代理记账接账回来看到的。
您好,问她们要明细账,这个代账的账就是乱做的,小规模根本用不上这个科目 通常涉及3个会计科目:“应交税费—应交增值税”“应交税费—转让金融商品应交增值税”“应交税费—代扣代交增值税”。
老师,小规模电商行业,无票收入超过30万每个季度,做收入分录时应交税费-应交增值税是按1%做分录吗?
您好,是的呢,现在小规模就是1%
代理记账是很乱,账实不符,银行存款都对不上,对于这种情况我该怎么处理?后期更正肯定不行了,太乱了,我要是重新理一遍,自己做一遍,是不是要更正往期报表?三年的帐。
您好,只能是后期慢慢发现错误慢慢改,因为3年的账要做好久,还有就是有些错误您是一下子发现不了的,另外更正以前的申报表,如果补税还好,如果是产生退税,这个查账的风险很大的
现在银行存款都对不上,我要怎么往下做呢?
还有好多奇怪的二级科目有余额,还有负数。
您好,先调成一样的,差多少挂在其他应付款-暂估 2.哪些科目有余额负数呀
怎么发不上图片?
您好,2列是期末余额吧,所得税还有贷方余额负数,这个太乱了,您先联系一下代账,让他们把账弄弄清楚再移交
是吧,我一看,这乱的能接啊,接下就是我的责任了。
您好,这个代账什么水平啊,还是专业财务做账的,这个应交税费做得乱七八糟的,这是给钱的,让她们先查清把账调好
好的,感谢老师。
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!