如果公司只使用“其他应付款”和“其他应收款”科目,而不用“预付”和“预收”科目,那么在向老板预支买办公用品的钱和公司借老板钱后,可以使用“其他应收款”和“其他应付款”科目进行核算。 具体来说,当公司向老板预支买办公用品的钱时,可以借记“其他应收款”科目,贷记“银行存款”科目。当公司收到老板的钱时,可以借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款”科目。 需要注意的是,如果公司与老板之间没有其他交易或业务往来,只是单纯的预支和还款,那么使用“其他应收款”和“其他应付款”科目可能不太合适。在这种情况下,建议根据实际情况选择合适的会计科目进行核算

老师,请问可以销售业务挂(应收应付预收预付)往来科目。公司其他费用借款员工等都用(其他应付其他应收)科目。业务和其他分开可以吗?还是销售业务挂(应收应付),其他费用借款员工等挂(其他应收其他应付)。预收预付科目所有业务都要挂?
公司基本户给a老板私卡转了一笔钱,借其他应收款a贷银行存款,然后a老板用这笔钱付费用借管理费用贷其他应收款结清。然后公司老板用自己的钱又付了一笔管理费用,借管理费用,是贷其他应收款还是其他应付?
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。
老师,之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款,借:管理费用,贷,其他应付款,后面报销是借,其他应付款,贷,银行存款,现在他从账上借款了,我是做其他应收账款,还是其他应付款,我这不会做分录了。如果用其他应付款,应该怎么写分录?
请问老师老板欠公司钱,挂的其他应收款,然后老板给公司买用品,直接用其他应收款冲减可以吗?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
可以只用一个其他应付款吗?到年底了又有其他应收又有其他应付款不好对账。
同学你好 这个可以的
食堂阿姨工资怎么做合适?公司不给他买社保
这个做劳务就可以了
劳务不是要代开发票吗
同学你好 这个阿姨年龄多大
跟年龄有关系吗?老师
办理了退休的你可以按工资申报
如果签订非全日制,是合同还是协议?可以不用开票,然后税前可以扣除吧
同学你好 可以签雇佣协议或者劳务协议
这个要有发票才可以的哦