学员您好,是的,对的
老师,股东给公司打款了,后面公司又打款给股东,这个要分开挂到其他应收,其他应付,还是只挂到一个科目
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师:股东给公司转款,然后用这钱买车收到钱挂其他应付款-股东,对吗?
刚成立的公司,收到股东(公司)转账,然后这笔钱支付了房东(公司)购买厂房首付款。收到股东转账,分录做到其他应付款-股东?支付房东首付款,分录做到应付账款还是其他应收款?
老师,请问公司挂账其他公司的其他应付款,还有股东的其他应付款,能把其他应付款转给股东,再把股东的其他应付款转入公司实收资本么?
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师:收到社保局一次性留工培训补助是不要记入营业外收入
是的没错, 是这样的
老师:公司是小规模,购车收到专票,想在往后升成一般纳税人后抵扣行吗?现在改如何做账
你好, 是不可以的,要 成一般纳税人后的票才能抵
现在该如何做账
价税合计一起入成本费用