学员您好,是的,对的
老师,股东给公司打款了,后面公司又打款给股东,这个要分开挂到其他应收,其他应付,还是只挂到一个科目
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师:股东给公司转款,然后用这钱买车收到钱挂其他应付款-股东,对吗?
刚成立的公司,收到股东(公司)转账,然后这笔钱支付了房东(公司)购买厂房首付款。收到股东转账,分录做到其他应付款-股东?支付房东首付款,分录做到应付账款还是其他应收款?
老师,请问公司挂账其他公司的其他应付款,还有股东的其他应付款,能把其他应付款转给股东,再把股东的其他应付款转入公司实收资本么?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师:收到社保局一次性留工培训补助是不要记入营业外收入
是的没错, 是这样的
老师:公司是小规模,购车收到专票,想在往后升成一般纳税人后抵扣行吗?现在改如何做账
你好, 是不可以的,要 成一般纳税人后的票才能抵
现在该如何做账
价税合计一起入成本费用