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老师 收到普票 同时支付工程款的分录怎么做

2023-11-21 09:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 09:23

你好!借在建工程-XX工程等 贷银行存款

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快账用户4614 追问 2023-11-21 09:24

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-21 09:24

你好!不用客气的了

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快账用户4614 追问 2023-11-21 09:25

老师还用结转到成本吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 09:26

你好!结转到固定资产了

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快账用户4614 追问 2023-11-21 09:30

怎么会结转到固定资产呢

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快账用户4614 追问 2023-11-21 09:31

月底不用结转了吗

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齐红老师 解答 2023-11-21 09:32

你好!你具体是什么业务,不是收到对方给你施工吗?完工后转入固定资产 完工前,不用结转

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相关问题讨论
你好!借在建工程-XX工程等 贷银行存款
2023-11-21
你好,借:管理费用 贷:银行存款 ,借:待摊费用 贷:银行存款
2022-02-20
去年如果没有做账的话,在今年收到的汇算清交之前,借以前年度损益调整贷银行存款,这个是去年的。 今年的借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
2022-02-20
你好,后面收到发票时,把之前的分录红冲,然后根据发票再做之前的分录 
2024-05-22
你好 借:银行存款 贷:工程结算/应收账款 支付成本费用是 借:工程施工 贷:银行存款
2022-12-28
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