您好,这个的话,是可以当做应收票据和应收账款同时减少的
老师你好,有一张电子银行承兑汇票,出票人是A公司,收款人是B公司,后来B公司把这张银行承兑汇票背书给C公司,请问C公司怎呢做账?
老师你好,B公司收到一张(未到期的)电子银行承兑汇票5万元,出票人是A公司,然后B公司把这张(未到期的)电子银行承兑汇票背书给C公司,请问站在B公司的角度,从收到这张电子银行承兑汇票 到 将汇票背书出去的会计分录应该怎么做?
公司收到a公司给的一张银行承兑,但是又背书给b公司了,承兑一进一出怎么做账。目前还没到承兑日期
请问一下我收到一张承兑汇票之后又背书转让给承兑公司,那我要怎么做账
老师,我们欠A公司款,但是A公司不能接收承兑,把承兑背书给A公司名下的一家B公司,但是B公司不会用到期没有去兑,钱又退回到我公司了,那现在把钱转给A还是B
老师好~咨询下,小规模纳税人,收到报销的发票,增值税专用发票,费用类~这个款项之前的会计已支付,目前账务要怎么处理?
供应商给单位开具的专票,为什么在电子税务局未勾选明细里,只能查看到蓝字发票,而查看不到红字发票呢?
装修工人买的工作服发票进项可以抵扣吗
老师,月末,增值税进项大于销项,为什么不用结转未交增值税?
老师五月末报年报的都是什么类型的单位需要报
支付给客户的违约金,再计算应纳税所得额,为啥可以税前扣除
老师汇算清缴管理费用办公费,在哪张表哪行调整
请问老师一般对账单根据科目余额表取数还是明细账取数呢?
老师,2024年的汇算清缴,我点进去后,系统直接就划了几个勾,有的是灰色的勾,有的是蓝色的勾,然后我没有改动,直接点了下一步,也就是系统自动就让我填了A000000企业基础信息表,A100000企业所得税年度纳税申报主管2024版,A105000纳税调整项目明细表,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105080资产折旧,摊销表,A106000企业所得税弥补亏损明细表,我还需要选其他的表吗,我们是小微企业
老师免填期间费用明细表,管理费用调减20元,主表中第五行管理费用填写,直接减去20后填写吗?之前100,现在写80
收票:借:应收票据 贷:应收账款 出票:借:应付账款 贷:应收票据
这样吗?那我应收账款和应付账款怎么平
应付账款和应应收账款,对冲
还没开票呢?也是这样做吗
没开票先背书的吗
先说收票:我收到一张银行汇票但是还没给对方开票呢,这个怎么做账
那个的话,是不需要做分录的,因为你这个发票,没有收到钱,也没有确认收入,除非发货了
那我又把这张票背书给其他公司了。其他公司也没给我公司开票么
那是不是出票也不需要做账
嗯对,除非是正常发货,或者正常采购,才做账
那就是只有开票了,或是收到对方开票,才做账。都没开票,只是收到汇票或是背书出去。都不做账是吧。自己登记下就行
嗯对是这个意思的了
好的谢谢
不客气的祝您开心