你好,这个80万最好是挂其他应付款-股东。
题目: 乙公司用库存商品,厂房,短线投资,交换乙公司的专利权,原材料,其他权益工具投资。数据资料如下:库存商品余额100万,准备20万,公允200万,增值税率13%,消费税率5%,厂房原价500万,累计折旧100万,已提减值准备80万,公允价600万,增值税了9%;短线投资80万,公允价值100万。 甲公司专利,原价400万,累计摊销100万,公允价200万,原材料帐面余额60万,公允价100万,增值税了13%,其他权益工具投资,帐面余额800万,初始成本700万,交易当天的公允价900万,双方协商甲公司支付给乙补价200万 答案:假设上题甲公司换入的资产更加公允: 商品的转让利润: 厂房=624.5-(500-100-80)固定资产的账面=304.75 商品=208.26-(100-20)-200×5%=118.25 提问:请问答案中 商品的200×5%是什么意思?
某公司的一项投资方案如下:厂房机器设备投资300万元,土地购置费150万元,流动资产投资100万元,使用寿命10年。固定资产折旧采用直线法,使用期满残值为20万元。投产后预计每年销售收入300万元,第1年付现成本140万元,以后每年递增10万元。企业所得税率25%。 要求:计算该方案的初始阶段、营业阶段和终止阶段的现金流量。
甲公司是丁公司的母公司。2019年初甲公司自非关联方丙公司购入乙公司80%的股份,初始成本为2000万元,当日乙公司可辨认净资产的公允价值为2200万元,账面净资产为1800万元,2019年乙公司实现账面净利润600万元,公允净利润500万元,分红40万元,除此之外未发现其他经济业务。 2020年初丁公司以土地使用权为代价自甲公司手中换取乙公司80%的股份,该土地使用权原价1400万元,累计摊销100万元,公允价值为1800万元,此转让业务匹配的增值税率为9%。丁公司“资本公积”当日结存300万元,均为资本溢价,“盈余公积”结余400万元,则丁公司因此业务形成“资本公积”( )万元。 ①丁公司“长期股权投资”的入账成本=基于最终控制方甲公司认定的当日乙公司的账面净资产=(2200+300+500-40)2960万元×80%=2368(万元)。 老师,这个300是商誉吗,不理解这个账面净资产也不理解300是完全商誉,
H公司2×21年1月1日支付30万元银行存款和账面价值50万元、公允价值55万元的交易性金融资产取得了同集团T公司90%的股权,另用银行存款支付合并相关的审计费用1万元。合并日T公司股东权益账面价值为100万元,其中:股本30万元,资本公积15万元,盈余公积35万元,未分配利润20万元。2×21年T公司实现净利润80万元,年末宣告分派现金股利20万元,未提取盈余公积,无其他所有者权益变动。2×21年年末T公司股东权益账面价值为160万元,其中:股本30万元,资本公积15万元,盈余公积35万元,未分配利润80万元。H公司个别报表中该项长期股权投资采用成本法核算,当年H公司个别报表中确认应分得的现金股利18万元。假如不考虑所得税等相关因素的影响,除合并外H公司和T公司无其他交易关系并采用相同的会计期间和会计政策。要求:(相关会计分录及计算结果中金额单位用万元表示)
1.企业本年实现利润80万元(利润总额),无纳税调整事项,所得税税率25%,按规定程序核准按税后利润10%计提法定盈余公积,并按12%提取任意盈余公积。2.法定盈余公积20万元转增资本,已办妥转增手续。3.用提取的盈余公积弥补以前年度亏损5万元。4.达美公司于20x6年1月由甲、乙两公司各占股50%投资设立,原注册资本100万元。经营两年后,丙公司加入,投人货币资金40万元,占该企业注册资本的20%。20x8年年初“利润分配未分配利润”账户贷方余额70万元,年末结算企业本年实现净利润90万元,提取法定盈余公积后,净剩余净利润的50%向投资者分配利润,并将资本公积30万元按持股比例转增资本。()(1)公司接受丙公司投资40万元,款项存入银行。(2)按规定比例10%提取法定盈余公积。(3)按持股比例向投资者分配利润。(4)将资本公积60万元按持股比例转增资本。(5)计算确定期末的未分配利润。
各位老师好!想请问月末应付暂估款,到底是按照含税还是不含税计提。谢谢!
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老师好,银行有个那种不联网的什么APP,意思从这上面发工资不会体现在网银流水上,可以规避员工个税,这可行吗
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