可以的,可以这么做。

老师6月份开的发票错了,请问8月份重新开票,开红字发票后,6月份我公司开给对方的错的发票应该要回来给我们是吗?新开的红字发票给对方哪一联,对方把6月份开的发票已经抵扣了,是不是我们单位需做进项税额转出,现在普票的税额能抵扣吗?
对方公司6-9月是小规模,10月升级为一般纳税人,对方公司接受了我们的6-9月的专票,现在我们让对方公司退回,红冲后开普票给对方,不可以吗
老师,有个供应商5月给我们公司开票了,然后9月发现对方不小心把那张发票作废了,现在又重开了一张,那我把9月开的这种发票放在5月那笔凭证后面行吗,把作废的那张退回去给对方
请问公司租房给其他的公司,6月29号开给对方普票,开错了,多开了3个月。7月份收到了发票上的钱款,7月26号把多收三个月的钱退给对方公司,普票需要红冲吗?需要问对方收回原来的发票吗?开出去的普通发票的红票需要给对方吗?
老师,建安劳务公司,小规模性质,9月份开的增值税发票,10月份送给对方公司,对方不要,只要普票,在10月红冲,再开普票。问题是已经产生了增值税及附加税,必须申报,那10月份我们能把交的税金再要回来吗?
有个分包方给我们开发票 他是个人 先开始没有发票 后面找的别的公司开的发票。然后转账转给那个公司这样可以吗
郭老师,问一下,A给B开设备租赁发票后,B分录是怎么做的呀
能看25年注会的课件吗
老师,分公司的企业所得税汇总总公司申报,企业所得税税率是多少呢?
老师,我财务录入初始数据时,应交税费应交增值税进项税额和应交税费应交增值税销项税额,金额录反了,导致我的应交税费有借方余额,实际应交税费应该是贷方余额,我怎么调整
老师,税务师五门已经通过,请问怎么申领税务师证书
老师,建筑劳务公司,有挂靠项目,我们就收点管理费,然后老板取现金给人家,之前的会计把今年所有的取现都挂到库存现金科目去了,现在借方一千多万库存现金,这咋办呢?
怎么设置美元币种的,我用的是亿企的
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提
电商会计新建账,怎么查询店铺的期初数据?内账的话,以后可以按到账时间来确认收入吗?