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老师我公司购进技术服务费,又销售给客户 账务处理该怎样做? 借:管理费用-技术服务费 进项 贷:应付账款 销售时 借:主营业务收入 销项 贷:应收账款 结转成本:怎么处理呢?

老师我公司购进技术服务费,又销售给客户
账务处理该怎样做?
借:管理费用-技术服务费
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贷:应付账款
销售时 借:主营业务收入
         销项
      贷:应收账款
结转成本:怎么处理呢?
2023-11-21 16:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 16:12

借主营业务成本 借管理费用负数

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快账用户1416 追问 2023-11-21 16:15

老师 我直接借:库存商品——技术服务费可以吗? 借主营业务成本 借管理费用负数 怎么会有两个借方?

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:15

借方负数不就是贷方?

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快账用户1416 追问 2023-11-21 16:17

金蝶系统可以这样输入吗啊? 觉得不对

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:17

就这软件做账才需要这么做的

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你好,这个你记住到管理费用了就不用再结转成本了
2023-11-21
借主营业务成本贷、应付职工薪酬、工资、银行存款等。
2022-10-12
您好,可以的呀,我们这是真实的业务
2023-10-24
你好 1. 你们取得的技术服务计入主营业务成本
2020-04-14
你好,管理费用做到主营业务成本
2021-01-13
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