借主营业务成本贷、应付职工薪酬、工资、银行存款等。
老师好!我公司做工程的,我接的工程别人来施工,开具的发票是技术服务发票(也就是我们的成本),那么我收到这个技术服务发票时如何入账,因为不是商品,我也不能入库,确认收入时,同时也要结转成本,请问这个技术服务,如何正确的结转成本? 借:应收账款 10000 贷:主营业务收务收入 9400 应交税费_应交增值税-销项税额 600 同时这样结转成本对吗? 主营业务成本-技术服务 8000 贷:用什么科目结转这个技术服务最正确?
老师,我们科技公司给别人提供技术服务的收入确认收入 借:银行存款 贷:主管业务收入 贷:应交增销项,成本 结转怎么处理呢
老师我公司购进技术服务费,又销售给客户 账务处理该怎样做? 借:管理费用-技术服务费 进项 贷:应付账款 销售时 借:主营业务收入 销项 贷:应收账款 结转成本:怎么处理呢?
我们公司属于新能源技术推广服务业 收到工程款 分录这样写有错吗?收到款:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费增值税 然后结转成本怎么写分录呢?
老师您好,公司收到对方公司的技术服务费,也就是说我们公司为对方公司提供技术服务,然后对方付给我们公司技术服务费,请问成本怎么计提呀?我做的两笔分录是,借:银行,贷:应收账款,借:应收账款,贷主营业务收入,贷:税金,请问需要几天成本吗?时间没有付出去成本,只是付出去技术服务,请问成本如何计提
老师,公司销项卖给个人的二手车怎么做分录
公司为一般纳税人,刚变更完法人、股东,上月的增值税、季报都申报了,开票时提示“公司为风险纳税人”,请问是什么原因?
老师,一般纳税人企业所得税是按季交,还是按年交?
老师我这个怎么还缴纳个税啊
老师您好!请问税务系统里面的发票入账标识功能,主要是起什么作用的
一个月30天,工人出勤7天,每个月工资是6000.,工资是6000除以23天还是除以30天
这样的单子如何记账怎么核对
投资的企业亏损,长期股权投资50万收不回来了,分录怎么做?需要提供什么附件
【单选】甲公司于2019年1月1日开始计提折旧的某项固定资产,原价为5000000元,使用年限为10年,采用年限平均法计提折旧,预计净残值为0。税法规定类似固定资产采用加速折旧法计提的折旧可予税前扣除,该企业在计税时采用双倍余额递减法计提折旧,折旧年限与预计净残值与会计规定相同。2020年12月31日,企业估计该项固定资产的可收回金额为3600000元。则产生 A.应纳税暂时性差异40 B.可抵扣暂时性差异40 C.应纳税暂时性差异80 D.可抵扣暂时性差异80
25年6月 就前几天,瑞森公司 老板在农行做了一笔贷款 放款额度350万元,但是我没有拿到u盾,没有实际查,U盾在老板娘那里,我如何做账呢 老师您写出分录 带金额的 谢谢麻烦了