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你好,老师,可以帮我看一下我这个应交税费合适吗?科目余额,我不知道怎么看

你好,老师,可以帮我看一下我这个应交税费合适吗?科目余额,我不知道怎么看
2023-11-21 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 16:16

这个本身没有问题呀。

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快账用户1421 追问 2023-11-21 16:17

这个有没有问题怎么看?

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快账用户1421 追问 2023-11-21 16:19

那个未交增值税我月底转出的时间是4500多,电子税务局交税的时间是4900多,现在未交增值税借方有余额了

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齐红老师 解答 2023-11-21 16:48

那相当于多交税款,下期抵回来就可以。

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快账用户1421 追问 2023-11-21 16:51

但是电子税务局里面的税款是4900多,这是为啥?

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快账用户1421 追问 2023-11-21 16:52

应交增值税期末借方合适吗?

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齐红老师 解答 2023-11-21 17:04

那说明您当期应当缴纳4900,借方余额就是多交了。

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同学你好,具体是哪个数据不知道怎么计算的呢
2023-06-12
你好这个是您直接录入的吧,直接录入贷方正数就可以
2023-10-17
你好;   你这个是什么业务内容的; 才好判断是否合理 ;   
2023-05-18
甲:长期股权投资600 无形资产200%2B6=206 银行存款104  贷:主营业务收入300 固定资产清理350 资产处置损益150 应交税费——应交增值税(销项税额)(300%2B500)*13%=104 银行存款6 借:主营业务成本200 贷:库存商品200 乙: 借:库存商品300 固定资产500 应交税费——应交增值税(进项税额)(300%2B500)*13%=104     贷:长期股权投资500 投资收益100 无形资产100资产处置损益100 银行存款104 满意的话麻烦评价一下,谢谢!
2022-06-25
您好:认证抵扣时,把应交税费-增值税-待抵扣税费。结转应交税费应交增值税进项税
2022-01-15
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