你好,可以在购入年度一次性税前扣除
高新技术企业购置设备,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除,怎么理解?比如:购买设备100万,企业所得税税前扣除金额是:100*(1+100%)=200万,是这么理解吗?
高新技术企业购入的汽车可以享受加速折旧一次性扣除吗
老师好,高新技术行业购买固定资产500以下,可以享受一次性扣除,加计100%扣除是怎么理解?是可以扣除1000万吗?
你好,请问高新技术企业2023年第一季度申报企业所得税时还能享受“高新技术企业器具一次性加计扣除政策”吗?
老师:不是去年有个新政策吗?2022.10-22.12月购买的设备,不仅可以享受一次性扣除,而且还可以享受加计扣除。这个题目中购买安全生产设备,只是享受了一次性扣除,调减了29.5万元,并没有享受加计扣除吧?
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
那这个一次性扣除的金额是购买资产的原值还是减去累计折旧之后的差额?
一次性扣除的金额是购买资产的原值
我在22年度汇算清缴表里怎么填呢
资产本身已经折旧了,然后再填原值一次性扣除吗
有专门的报表,看了就明白了哈。很简单的
就是资产折旧摊销表A105080表,在500万元以下设备器具一次性扣除那栏填了原值,但税务局通不过,说有风险提示,要更正
固定资产加速折旧,一次性扣除案例https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698091831218992734%26wfr=spider%26for=pc