你好,是这么理解,100万的设备,税前扣除金额为200万。
高新技术企业购置设备,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除,怎么理解?比如:购买设备100万,企业所得税税前扣除金额是:100*(1+100%)=200万,是这么理解吗?
高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。 假如我在这期间购买10万元设备,可以扣除多少税?
高新技术企业在 2022 年10 月1 日至2022年12月 31 日期间新购置的设备、器具,允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除,并允许在税前实行100%加计扣除。 这个分录怎么写
老师,请问高新技术企业购置设备、器具企业所得税前一次性扣除100%加计扣除,是在利润总额前中扣除吗?影响的是当期所得税还是递延所得税?
关于2022年第四季度高新技术企业购置设备、器具企业所得税税前一次性扣除和100%加计扣除政策。请问账务上和税务上具体怎么处理呢???
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
老师好,高新技术企业购置设备,允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除,之前没有这个政策是吧?
你好,是的,以前没有的。
政策还没有具体落实程序是吗?请问购置设备的时间应该是什么时间开始呢?
你好,这只是有这个政策,还要等税局正式发出通告后,你才能在做所得税申报时做加计扣除。这个是说第四季度的,你要1月申报四季度所得税时应该是可以的
老师好,意思是2023年1月申报2022年第4季度企业所得税时应该才可以加计扣除是吧?设备的购置时间应该也是2022年第4季度开始和结束时间是吧?
你好,我看新闻是这样的哈,是说高新技术企业第四季度购买的固定资产设备可以100%加计扣除
明白了谢谢老师
你好,不客气,祝你工作愉快