你好!借主营业务收入 应交税费 贷银行存款
老师,客户的银行贷款300万,打到我们公司的银行账户上了,我又一笔直接转给客户了,这个该怎么记账
你好老师,我们公司发生一笔业务不知道怎么做分录! 借,预付 贷,银行 借,应付 贷,预付!已已经平账了,客户又退回货,和货款了,这个账应该怎么做呢
老师,你好!客户私人账户转了一笔货款到我们公司对公账户,怎么核销货款呢
客户给我付了一笔美金,我在我司网银端口看到回单,付款人客户的名字是**公司(委贷),委贷是到了我公司账户了吗?为什么不显示对方付款行呢?
公司银行回单显示支付一笔款项给客户公司,之前公司跟客户没有业务往来,这个我是怎么挂账?借:应付账款负数,贷:,银行存款吗?
老师,我们公司是以租代购的形式销售汽车,今年有去年卖出去的车(实际买家已使用,每月还贷,但是还没有过户)现在对方还不起贷款了,让我们处理掉来抵车价。汽车又第三方二手车交易市场代为出售,我们需要申报无票收入,请问这个账务怎么处理,税怎么报可以勾选进项抵扣吗
填写季度还是年度累计数据
纯贸易公司,报关产生的国内运输费专票,进项可以抵扣吗
老师,预付账款,还没有收到发票(假设是固定资产) 预付后第二个月还未收到发票,可以做固定资产摊销吗?
辞退福利 有申报个税,那季度报企业所得税的时候 那个辞退福利 ,要合计在已计提成本工资这里?
老师,平台上传发票有一键上次的那种吗,一张一张上传太耗时了
应收账款在贷方为负数 怎么调整分录 把负改为正
员工个税申报工资15000,实际每月通过银行转账只发6000,抠出社保公积金和个税,剩余部分计入了其他应付款,待年底发放,第三季度的企业所得税申报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,要把待发放的部分刨除吗? 还是就填写应付职工薪酬-工资,二级科目的借方余额?
老师,开发票时给产品附码怎么选那?比如电机怎么选
每个月给休产假的员工发放了工资,也申报到了个税系统,生育津贴后面到公司账户后我们要怎么入账呢?完整的分录是怎样的呢?