你的房屋折旧、水电费, 客房的所有支出,这里面就包含着布草、床、电视、一次性用品,杯子, 是
酒店是小规模纳税人,有给客人提供早餐,也有员工餐,怎么区分两个的成本呢,怎么分开入账呢?厨房采购的时候有开发票,但是没有固定说哪些是客人使用的,哪些是员工餐用的,提供给客人的早餐是主营业务成本,员工餐应该是福利费是吧
老师,酒店的会计,不对外提供餐饮,只有住宿的酒店 1、它的成本是哪些?2、还有酒店提供的早餐 算成本吗 ?3、做早餐的材料需要开发票吗?
2020年的成本,费用票是不是只有这个月可以让别人开了,下个月开的成本费用票就只能算明年的了吧。
请问老师我12月份的成本票12月21 日收到的,销售发票是12月2号开的。正常开销售发票要确认收入结转成本吧。但成本票日期比销售往后。录凭证我可以先录入成本票,再录入销售发票么?不然没有成本怎么结转? 还有我成本票只是到了一部分,结转成本就按实际收到的结转么?
我们是酒店行业,一些费用没收到发票可以做暂估,那酒店里客房的床单被套等的洗涤费暂时也没收到发票,成本也可以先做暂估吗
还未登录激活码失效怎么办
9月1日,向工商银行借入期限为3年的借款8000000元存入银行,用于建造固定资产,固定资产建造时间1个月,本月底完工,利息于每年末支付,年利率6%。会计分录
ABC公司2011年6月、7月分管销售的副总经理和财务总监分别离职,新任命的销售副总经理和财务总监雄心勃勃,但因受行业整体形势不佳的影响,实际成效并不如意。
9月1日,向工商银行借入期限为3年的借款8000000元存入银行,用于建造固定资产,固定资产建造时个月,本月底完工,利息于每年末支付,年利率6%。会计分录
9月1日,向工商银行借入期限为3年的借款8000000元存入银行,用于建造固定资产,固定资产建造时个月,本月底完工,利息于每年末支付,年利率6%。
已知:某公司2023年第1~3月实际销售额分别为38000万元、36000万元和41000万元,预计4月份销售额为40000万元。每月销售收入中有70%能于当月收现,20%于次月收现,10%于第三个月收讫,不存在坏账。假定该公司销售的产品在流通环节只需缴纳消费税,税率为10%,并于当月以现金交纳。该公司3月末现金余额为80万元,应付账款余额为5000万元(需在4月份付清),不存在其他应收应付款项。4月份有关项目预计资料如下:采购材料8000万元(当月付款70%);工资及其他支出8400万元(用现金支付);制造费用8000万元(其中折旧费等非付现费用为4000万元);销售费用和管理费用1000万元(用现金支付);预交所得税1900万元;购买设备12000万元(用现金支付)。现金不足时,通过向银行借款解决。4月末现金余额要求不低于100万元。要求:计算该公司4月份的下列预算指标:(1)经营性现金流入;(2)经营性现金流出;(3)现金余缺;(4)应向银行借款的最低金额;(5)4月末应收账款余额。
1月1日,收到长江公司投入一批原材料﹣﹣甲材料100吨,不含税单价2万元,成本2000000元,增值税额260000元。
1月1日,收到长江公司投入一批原材料﹣﹣甲材料100吨,不含税单价2万元,成本2000000元,增值税额260000元。
张先生2021年1-12月每月取得工资薪金所得10000元,三险一金为1500元,提交专项附加扣除信息1000元。12月份发年终奖30000元。另外张先生2021年1月、2月、3月分别取得劳务报酬所得3000元、60000元、80000元。要求:1.请计算张先生每月工资薪金所得应预扣预缴的个税(15分)2.请分别计算1月、2月、3月劳务报酬所得应预扣预缴的个人所得税(15分)3.按年计算张先生应缴的个税(15分)4.按要求进行汇算清缴(5分)
您好老师,国有企业到境外施工,有出国经费补贴,出国经费补贴入账的话需要发票或者国外收据之类的吗?用不用报个税?怎么做账账务处理这块。