你好,做账方法不是固定的,各行各业都有自己的账务处理方法的呢。
老师,我们公司是做仓储和物流的公司。采用内外2套账。外账收入是根据当月开票金额做的,费用成本是根据银行流水做的,会适当找些成本票做,我想把9月成本计入10月,但是还没收到票,具体进项也不准确,这样可以吗。,这个有哪些税务风险?如何做才能避免一点风险。
老师您好!我们开出去的发票,客户不是都回款到对公账户,而是扣除一部分费用之后打过来,费用票给我们开票,这个做账用销售费用直接冲应收账款没问题吧!
老师:收到公司的费用票 收入票 进项票 以及银行对账单,收到这些东西后做账的思路是怎么样的呢,就是比如做账的流程,然后以及平时的做账思路,做的时候应该结合那些财务软件上的数据联系起来看,以及其他的东西联系起来看的呢,我平时就是拿到哪张做哪张,然后他们说这样不行
个体餐饮店 查账征收 法人私人银行卡 没开对公账户 私人银行卡上面取得的收入基本上没有开发票 成本费用那块取得的发票也比较少 这个账应该怎么做合适了?是根据私人银行卡流水一笔笔如实做 还是根据有票的部分才做分录和账了
老师问个问题, 不管哪个行业都是这么做账的对吧,思路都是根据开进来的发票做成本费用,开出去的发票做收入,银行流水看资金的收支是吧?
工资里面包含话费,员工需要开具发票,公司才会吧这部分话费合并在工资里,话费开具是开个人还是公司抬头
老师您好,我是今年考过的初级,学历专升本,年龄27岁,没有相关工作经验,目前看招聘都是要有相关经验的,我就报了宏伟老师的财税课程,跟着学习一下,我想问一下老师关于职业规划的问题~~
员工不敢坐飞机做高铁出差,但是到成都东站都半夜了啊,没有高铁了。他们打车到项目地,这样的话能实销?
电脑折旧的模版发我一个
老师 实付金额抹零 发票开的是带小数点的进项票 怎么做分录
什么情况下预计负债对应主营业务成本
老师,同一法人名下五家个体户经营范围一样,且都开给同一家公司,购进也是同一家公司可以嘛,有没有风险
老师,这个利得选什么?为什么
你好 老师 上个月交了水资源税,会计分录怎么做
董孝彬老师,有件事很急,请问如果是酒店,目前都是私卡收钱并开具发票,截止到9月,开票收入是30万+,可给第三方携程手续费开票金额也差不多30万+了,携程手续费差不多15%,而且企业基本无成本票,请问如何处理比较合适?
那原理是不是我说的这个呢
会计做账的方法是复式记账法,各家做账思路都是不相同的,就好比一个锅子的菜品,不同厨师就不同味道的呢。
那原理不一样吗?我感觉你都没听懂我的意思
原理是:具有普遍意义的最基本的规律或道理。 不管哪个行业都是这么做账的对吧,思路都是根据开进来的发票做成本费用,开出去的发票做收入,银行流水看资金的收支是吧?——属于处理方法。
你还是没有听懂我的意思你再看下吧
你好,,好的,,换个时间再看看哈。