您好,要的,要调的,上次我们公司也是这种情况
请问下,税局说有以前年份取得得进项增值税专用发票虚开,叫我企业所得纳税调整,那企业所得调整的税基是发票的不含税金额还是含税金额?
发现存在接受已确定虚开增值税普通发票,已在税前列支,现需调整当年度企业所得税汇算清缴,请问老师,是在A104000还是在A105000表格调整呢?具体调增哪个项目?
老师,我单位接受虚开发票,现在要接受调查 提供相关年度纳税申报表,是指全年的吗?是2020年的发票
老师 接受虚开发票,进项税额转出,企业所得税是不是也要调整啊
老师,接受虚开发票,企业所得税调整就是修改一下纳税调整增加额这一栏是吗?
老师,一个个体户营业5年未做税务登记,现在还要不要做税务登记?
老师,销售小麦3900万,以前签订框架协议,本4一6实际发生销售额3900万需要交印花税吗?
老师 这月开简易计税3%的发票,这月也有进项发票,是不是不能勾选抵扣啊,开的简易计税必须全额缴纳吗,不允许进项抵扣对吗
老师!我们是施工单位,项目抵债取得的房产!办理房产证产生的契税和印花税账务处理怎么做
老师好 研发部门开具的一笔广告服务制作费 发票,能入研发费用下面的实验室耗材费吗
老师,上个月去税局补缴了2020-2024年的房产税,那这个房产税现在做账做到2025年吗
出口企业超期收汇,电子税务局填写货物收汇情况表时,实际收汇金额有扣掉手续费,比报关单金额少,出口货物收汇金额,按银行回单扣掉手续费金额填写,还是按报关单金额填写
银行专票到,合计金额1110.49,进项62.86.已付款,前期入账凭证246.20为其他应收款,864.29入账凭证为财务费用,现需如何做记账凭证
老师,请问个体户双免政策是什么?
不能0申报,就做了一个无票收入100,这个借什么合适
调整以前年度的企业所得税是不是要上传企业所得税报表的附件啊
不能直接更正是吗?
不能的,就是这么麻烦的
就是把之前的年度企业所得税报表7张下载下来 修改好,盖好公章在上传图片
是的了,就是这样的,唉
那老师上传了企业所得税年报,它会自动计算要补交多少税是吗?
我们这边是在窗口操作,你可以先试下
就是去税务大厅更正企业所得税年报是吗?
在电子税务局没弄过,不知道怎么弄
你可以去窗口更正,自已填了表交给他们就可以了
谢谢老师呢
不客气,很高兴帮您