你好 如果你们将该费用归类为业务活动费用,并且只在年末进行结转,那么可以按照以下步骤进行会计处理: 1.当你们在当年支付该费用时,可以将其记入一个临时的资产科目,例如“预付账款”或者“其他应收款”。具体的科目取决于你们公司的具体情况和会计处理方式。 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款/现金 1.在当年末,当你们确认该费用是业务活动费用并需要进行结转时,将该费用从临时科目结转到“业务活动成本”科目。 借:业务活动成本 贷:预付账款/其他应收款
老师:你好!我们是社工组织,我们执行某一项活动中,涉及到活动现场所有人员的餐费(这个费用在我们的报价表里,我们先支付,后期甲方会给我们)这个餐费应该记入业务活动成本下的什么明细科目呢?谢谢老师
但是这个费用,我们是业务活动费用,年末,我们才有结转 麻烦老师了谢谢
但是这个费用,我们是业务活动费用,年末,我们才有结转 麻烦老师了谢谢老师看下
老师麻烦问一下,我个体户的对公户扣了一笔费用,公司网银-数字证书年费60元,这个费用我是借管理费用,还是财务费用,谢谢老师
申报第三季度增值税,8月的一个票,还有9月的票没开。因为按月付款,对账清楚了才开票。这部分我是申报未开票呢 还是等开票的时候再申报
老师你好,我们是一般纳税人,自己熬的红豆薏米水往外卖,开发票是13%还是餐饮服务6%呢?
#提问# 老师,单位退休员工补交医保,借库存现金,我是做贷方医疗保险,还是借方红字医保
请问资产负债表里面其他应付款怎么在分录里面调整?
老师,小型微利企业正常政策和六稅两费的减免政策有联系吗?
老师,小型微利企业的政策的内容是什么?
老师好,公司购入的二手车,几千块钱,还需要入固定资产并进行折旧吗?
老师,无票收入申报占比去年同期少50%,会有风险预警么
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊