你好,同学 借管理费用福利费8000×1.13 贷应付职工薪酬福利费8000×1.13 借应付职工薪酬福利费8000×1.13 贷主营业务收入8000 应交税费应交增值税8000×13% 借主营业务成本5000 贷库存商品5000
老师,请问我上次季度申报企业所得税时直接申报的没有看资产总额,这次发现上次自动生成的资产总额是错的,他的季末和季初都是同一个数值,请问我这次申报应该怎么调整呢
老师,请问我上季度分支机构是的季度报表是0申报的,那我这季度按照报表上的数据来申报的话,会不会出现异常情况?我之前看到的有些小规模的季度报表也是0申报的
#提问#请问老师无票收入计提增值税是按3%还是1%
我公司购买其他公司的软件 签的合同需要交印花税吗 是技术合同印花税吗
老师,请问公司是加工企业,提供技术服务取得 的收入,成本分录怎么写
甲公司把子公司丙100%的股权无偿转让给乙公司,那么如丙公司账上,实收资本/甲50万,资本公积余额30万,乙公司的会计分录怎么做?
老师,我司收购农民的花生,然后经过初加工筛选销售,9%税率,现在税务局给核定按成本法进行核算,具体账务怎么处理?
企业所得税申报职工薪酬发放金额大于账载金额正确吗?
公司采购办公金额很小,需要缴纳印花税吗,还有工程上面采购低值易耗品
今年3月份补缴去年股权转让投资收益交的税,我做进所得税里了,结果填季报比对不通过,要怎么改?
明白辽谢谢老师
不客气,同学,早点休息