没事的,就这样挂着就行

一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
我们公司的法人借款给公司3万元,收款收据上面写的借款,现金形式。没有利息。账务上记录了 库存现金 其他应付款-(法人个人名字) 现在公司一直亏损状态,请问这笔往来怎么处理
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师好,钱付了,票没开,付的票据,然后收到票,分别该怎么做账呢
老师新年好,我司法人兼销售,是否可以辞退销售身份(给予补偿金)保留法人身份?
生产型出口退税的会计分录
老师,企业买了部80万的车,能不能一次性扣除,冲抵企业应纳税所得额。
老师,新开的公司没有业务,这两天需要报个税,老师需要哪些凭证?零报税的整个流程能给我发一下吗?
我们向其他公司租进车,这几张公司用的etc款我们公司可以用吗
1月份欠税了,打算3月份回来,发票的时候3月。底或4月初申请留抵退,然后2月份的税也没有发票能抵扣,想继续欠这种情况,不知道2月份的税能不能报上呢?
老师会计科目编码都有哪些
会计科目编码老师帮我发我一下哦
请问老师,甲单位出租的房屋,装修包括三个部分:①装修管理费,②真正的建筑服务发票的装修费,③购买的里面的家具。请问这三个部分,哪些需要进入长期待摊费用摊销呢,从财审的角度,①需要放到长期待摊费用么?②肯定是要放到长期待摊费用的。③固定资产总额12万,放到成本可以么?因为是按照承租方的要求购买的,税固定资产500万以下都能扣除的呀,还需要放到固定资产吗?
年底也可以不用平吗?
是的,借老版的钱可以不平的
那如果二级科目是别家公司的名称,就得平,是吗
是的如果是别人借你们公司的钱就需要平
其他应付款 有个二级科目是公司名称,是我们老板的老公的名字公司,这个款 ,这月开了对应发票金额给对方公司了, 这个怎么平
借:其他应付款 贷:收入 增值税