没事的,就这样挂着就行

一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
我们公司的法人借款给公司3万元,收款收据上面写的借款,现金形式。没有利息。账务上记录了 库存现金 其他应付款-(法人个人名字) 现在公司一直亏损状态,请问这笔往来怎么处理
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师好,建筑劳务公司1季度给甲方开发票100万甲方付款80万暂估20万成本借:工程施工:80万工程施工-暂估20万,贷应收80万其他应付款--人工费20万,期末结转成本100万贷成本100万,2季度甲方回款20万这是暂估余额是0 怎么体现红冲20万的暂估成本,谢谢老师
老师好,我们是一家一般纳税人的餐饮企业,其中股东之一是企业,约定按照营业收入5%进行分红给该股东。我们餐饮企业实质上是亏损的。这种情况会计分录如何做?该股东分红款需要我们公司代扣代缴分红税吗?
个转企,账面上还有进项发票和固定资产怎么清理
老师咨询一下,公司是做农产品的,一个供应商老板联系的,一直开普通发票进项票,付款老板不说每个月8万左右,每个月的票都是挤挤巴巴的不用还不够。用了一直挂账应付账款。那这样下去不付款发票一直在用不好吧。老板意思财务自己解决就是用库存现金。如果一直不付款发票用了不好吧
个人租车给公司,一年租金12000元,一次性代开发票12000元,需要缴纳多少税金
老师,这个工伤补助金是社保局发给员工还是公司给员工
广告费专用发票在实际进项税抵扣中,是不是按销售收入如100万✖️15%上限✖️6%的税率
那销项进项怎么去做分录呢
外贸企业的应收账款,中信保赔款70%,收到的赔款冲减应收,差额做营业外支出-坏账,这部分差额做了坏账是否可以全额税前列支的
老师我们公司有笔房屋租金,告知是违约金(6600),我们记了营业外支出,现在让他们写说明销账,告知是因为合同到期他们超期住了20天,抵了房租,请问我今年要更正吗?今年怎么做账务更正?
年底也可以不用平吗?
是的,借老版的钱可以不平的
那如果二级科目是别家公司的名称,就得平,是吗
是的如果是别人借你们公司的钱就需要平
其他应付款 有个二级科目是公司名称,是我们老板的老公的名字公司,这个款 ,这月开了对应发票金额给对方公司了, 这个怎么平
借:其他应付款 贷:收入 增值税