没事的,就这样挂着就行
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
我们公司的法人借款给公司3万元,收款收据上面写的借款,现金形式。没有利息。账务上记录了 库存现金 其他应付款-(法人个人名字) 现在公司一直亏损状态,请问这笔往来怎么处理
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
你好,问一下一个公司能有两个科目吗
老师,公司当月卖固定资产,是计提折旧凭证再做固定资产处理凭证还是先做固定资产处理凭证再做计提折旧凭证
老师,您好!公司购买一台车,20万,季度申报的时候可以一次填写到所得税报表里吗?还是需要年底汇算清缴时才能一次计入费用?
那补缴以前年度的增值税都可以怎么做账和税务处理?都有什么影响,报表啊等。哪种方式更合理呢?
老师我们是一般纳税人企业,我们借款给了张三一百万元,那么我们这个算是贷款收入吗
公司采购一批咖啡几千元,说是给员工用的,直接进入管理费用吗,还需要提供合同吗
老师农村合作社销售农产品是免税的吗属于农民销售吗
请问开具增值税专票的时候,数量可以开4位小数吗?还是必须是3位小数?谢谢
老师好,高新技术企业,研发费用归集,能直接写,管理费用-研发费用(rd……)么,不区分资本化和费用化,一股脑全入费用? 2.若形成了专利,但是,投入的成本很少,只有人工成本,那是不是可以直接费用化?
公司只有法人一个人,业务不多,给法人发工资没问题吧
年底也可以不用平吗?
是的,借老版的钱可以不平的
那如果二级科目是别家公司的名称,就得平,是吗
是的如果是别人借你们公司的钱就需要平
其他应付款 有个二级科目是公司名称,是我们老板的老公的名字公司,这个款 ,这月开了对应发票金额给对方公司了, 这个怎么平
借:其他应付款 贷:收入 增值税