没事的,就这样挂着就行

一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
我们公司的法人借款给公司3万元,收款收据上面写的借款,现金形式。没有利息。账务上记录了 库存现金 其他应付款-(法人个人名字) 现在公司一直亏损状态,请问这笔往来怎么处理
2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票,我看之前的会计直接库存现金付的款,然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借:应付账款22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款22万 去年的账,我想把这两个分录红冲掉,红冲后,其他应付款法人余额为借100万,法人欠公司100万,年底我该怎么平账
老师好,我申报增值税的时候,显示什么红字发票进项转出和附表二的20栏不一致, 这个进项转出额我要去哪里核对呀,
扩建厂房预付款怎么做分录
科目余额表中本年利润余额等于利润表中的净利润吗
你好 老师,我在报企业年度所得税申报(2025年度的),有个资产调整项目,(一)资产折旧、摊销:账截金额、税收金额,按照累计的折旧填写(包含2024年度)还是只填 写2025年 度(2025.01.01-2025.12.31 )发生的折旧额?
法人2025年1月从公账借款200万,2025年12月归还借款200万,12月底又借款200万,这种行吗?
老师 报完企业所得税后要修改财务报表吗
明星代言合同需要交印花税吗?
老师,我有个问题:我刚开始学这个实操课,如果全部学完之后我后期想考初级会计证,什么时候考合适?学了这些实操课可以报考吗?还需要在学考试内容吗?
个人捐赠开票,开个体户合适还是个人合适?
税法规定的最低折旧年限是多少?
年底也可以不用平吗?
是的,借老版的钱可以不平的
那如果二级科目是别家公司的名称,就得平,是吗
是的如果是别人借你们公司的钱就需要平
其他应付款 有个二级科目是公司名称,是我们老板的老公的名字公司,这个款 ,这月开了对应发票金额给对方公司了, 这个怎么平
借:其他应付款 贷:收入 增值税