你好,咱现在开的是正确发票税率是多少的?
老师,我们是商贸公司,我们有个专门的销售系统,系统里面有含税销售和不含税销售。我做销售收入凭证一直是按我们的系统做的。销项税额就是含税-不含税这样做的。可是从6月开始我们系统出现BUG 了。不含税销售收入不对了。我之前税在未开票收入那里交多了。我想知道我现在可以在未开票收入那里退回来吗?
老师,收到一笔款项,对方还没有要开票,可能不会要开票了,我做凭证的时候能直接做主营业务收入吗,还是做预收账款?季度报税的时候,需要填在未开票销售额里吗?
以往年度的收入未结转,现在做未开票收入。 这个商品之前是含税的,现在在当前年度已经是免税商品了,那现在做未开票收入凭证时候需要做应交销项税这一项吗,还是说不做销项税了直接转到收入里面?
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
老师,请问22年度发出商品未开票视同销售还有一笔废料收入当时未申报也未确认收入,这次查账后补交了增值税和附加税 那之前的未开票收入在发出商品时是借应收账款-暂估 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额 那到现在要不要红冲 同时开发票做分录借应收账款 贷以前年度损益调整 贷应交税费-销项
老师,餐饮服务的进行税票,能不能抵扣?
老师,我有个客户一张关单,金额比较大,是大型设备,要分四次收汇?请问这个收汇次数有限制吗?系统能录的进去吗?
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
老师,这个题里资本公积和其他收益是怎么计算的,哪个是倒挤出来的
截图当中的这道题,如果说他没有放弃减免税政策的话,这道题的结局会是怎么算?把计算过程写一下,可以吗?
太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工直接讲不签就不签
一个一般纳税人销售一个自建房销售额1500万。请问预交怎么计算?实际缴纳该怎么计算?把竖式列出来。特别是关于适用税率。
工作太忙了冲账的报销单,没有及时签托了半年,找分管业务的领导签字,领导不批说难听话,员工承认错误先解释什么原因,然后领导不听,员工直接讲不签摆那去!这属于领导刁难员工吗?老师给点指导意见呗?
收到异常凭证提醒,要求本月做一下进项税额转出。假如说本月销项税额5000,进项税额转出10000,那这样就是交税15000,但是如果我有12000进项,认证了就只交3000税款,这样操作能行吗?
老师,这题是合并报表中的,2020.1.1甲取得乙60%股权的情况下,下图是内部交易,我不知道减值为什么算出来是10,是怎么算出来的,是以770来算,还是以700来算
现在开的是0了
之前发生时候还不是0
你好 现在再报收入是按 你后面开出来正数发票的 税率是0 就是没有税
那就是我现在输凭证 直接全部转收入就行了,不用加一道销项税了是吗
是的,不需要加应交税费这个科目
就是说现在这一笔无论是开发票还是做未开票收入,都是按照现在的税率对吗
你好 现在是做这个发票的分录 是按这个发票的
是做未开票收入分录,不是做开发票的分录
两个是一样的吗
未开票收入。未开票这笔收入需要交税吗?正常税率是多少的?
老师 你能仔细看一下我第一次发的内容吗?马上我的追问次数要结束了,我却还是在重复第一次发的内容
以前的是含税的,那贷方需要正常写上应交税费。
所以针对我的第一段提问内容的回答,回复是需要在贷方做应交税费?麻烦给个明确的回复,前面需要后面不需要已经给人晕了
你好 以往年度的收入未结转,现在做未开票收入。 这个商品之前是含税的, 这个分录贷方有应交税费