你好,你账上修改了,你申报给税务局的也得修改。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    请问财务报表跟企税表第二三季度都是预估的,那第四季度申报数据是对的,可以直接按着第四季度报,不去税务局更改前面的申报数据吗?
老师,第三季度财务报表申报之后才知道还要缴纳印花税,印花税未在财务报表上体现出来,是下个季度的财务报表累计上就行还是必须把第三季度的财务报表更改了啊,第三季度不更正的话,第四季度可以正常申报吗,有影响吗,因为现在疫情影响,去不了税局
老师好第二季度财务报表已经申报完,改动凭证了,导致财务报表有变动,要紧不?还要更正申报吗?可不可以不更正,在第三季度申报时同步
老师,现在可以改三季度凭证吗?改了的话,第三季度财报跟税局申报的就会不一致可以吗?第四季度就会一致了呢
老师好,我调啦今年3月份的科目,影响啦第一季度的利润,跟之前报第一季度的财务报表不一致啦,需不需要更改调报表呢? 有位老师说不需要更改报表,汇算清缴年度一样就行了,但是老师,申报第四季度所得税报表时,系统带出来的前三个月数据会跟我账的不一致啊?
                建筑服务,发票是开成劳务费还是工程服务取决于什么
劳务费可以算人工费吗
老师。有三种情况:(施工项目上) 情况1:我们请了做饭的人,他负责做饭,我们支付工资,食材采购额外支付,这种情况,食材可能发票很难拿到,如何解决呢? 情况2:班组团队自己做饭,我们派遣过去的自有员工过去吃饭时,需要付钱给他们,这种肯定也是没有发票的,如何解决呢? 情况3:以按天伙食包干的给工地现场人员,也只是做了餐补表,那这种是要计入每个人所得?
你好,请问本公司进入一些商品直接送人当客情送的,怎么做账?当时做的库存商品,实际上没有进入库存,进项发票已经抵扣。会计分录怎么写?谢谢
通行费发票可以不用另外复印抵扣联在抵扣凭证哪里吗?可以备注发票在多少号会计凭证那里可以吗?
你好,年底公司盈利按10%,提取法定盈余,就在那放着,打比方是2万,那这2万交印花税吗?谢谢
老师,A公司股东是法人持股60,另一股东持股40,这个另一个股东自己有个B公司他自然人独资,那A和B两个公司都是承诺免报,还是自己填写,怎么填
小规模法人可以开工资吗,然后他的个税是根据什么交的呀,把人的社保要迁入小规模公司名下吗,个税可以有抵扣项目吗
非会计专业没有中级能干代理记账会计吗
老师,麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗?真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
中间季度报表不一致也不可以吗老师,第四季度是会一致的,是在10月份冲销之前的错误凭证吗?费用发票错入库存商品并结转部分成本了,这种的怎么修改?
万一查账查到,需要你们写说明,而且需要改正。
现在是库存商品科目有余额,应该是入账管理费用-劳务费,错入到库存商品科目了,那我10月直接借管理费用-劳务费借库存商品红字冲销可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,我之前三季度改了一点往来科目的数据,没有影响利润表数据,只影响资产负债表可以吗
最好不要这么做的。
就是有两笔企业微信收款的,暂时没有开票还没有申报收入,先挂其他应付款-财付通科技可以吗。老师,企业微信收到款借:其他应付款-财付通科技,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:其他应付款-财付通科技,这样做对吗?
把这个其他应付款改成其他货币资金。
,企业微信收到款借:其他货币资金-企业微信,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:企业货币资金,这样做吗?
那申报未开票收入时怎么做凭证
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
应收账款借方和贷方就冲销了是吧?
对的,是的,是这个意思的。
这样的话,其他货币资金有负数咋办,
那货币资金怎么会出现负数?
就是之前开通了自动转账功能,当月开票入账金额小于自动转账金额,就是付了,下个月就是平的,其他货币资金可以允许一个月是负数吗老师?如果不行,我就需要在九月再增加其他货币资金借方金额,这样资产负债表还是有一点变动,跟申报的不一致呢,可以吗
不可以做不了负数,负数没法支付。
那我就只有再做一笔凭证,借其他货币资金 贷应收账款,提前把未开票收入凭证做了,就是修改了往来科目,跟申报不一致,不影响利润表的可以吧
可以的,可以这么做。