你好,你账上修改了,你申报给税务局的也得修改。
请问财务报表跟企税表第二三季度都是预估的,那第四季度申报数据是对的,可以直接按着第四季度报,不去税务局更改前面的申报数据吗?
老师,第三季度财务报表申报之后才知道还要缴纳印花税,印花税未在财务报表上体现出来,是下个季度的财务报表累计上就行还是必须把第三季度的财务报表更改了啊,第三季度不更正的话,第四季度可以正常申报吗,有影响吗,因为现在疫情影响,去不了税局
老师好第二季度财务报表已经申报完,改动凭证了,导致财务报表有变动,要紧不?还要更正申报吗?可不可以不更正,在第三季度申报时同步
老师,现在可以改三季度凭证吗?改了的话,第三季度财报跟税局申报的就会不一致可以吗?第四季度就会一致了呢
老师好,我调啦今年3月份的科目,影响啦第一季度的利润,跟之前报第一季度的财务报表不一致啦,需不需要更改调报表呢? 有位老师说不需要更改报表,汇算清缴年度一样就行了,但是老师,申报第四季度所得税报表时,系统带出来的前三个月数据会跟我账的不一致啊?
24年有出口收入未开具发票,也没有退税,已经做未开票出口收入申报增值税。25年补开24年出口收入发票,申报25年增值税应扣除24补开的收入,去大厅申报增值税应提交哪些资料
在工作中,把应收预收,应付预付记做一个科目可以吗?会计报表中这四个科目也可以合并吗?
税款是10万,滞纳金是1万,在算滞纳金的时候是按照11万算吗?还是按照10万?
公司原来有车,后来卖了,但平时去银行、税务都自己开车,那这汽油费怎么报销?
老师请问一下 如果我付款申请单上需要支付对方货款 一共100w但是要分3天转出去、同一笔经济业务 我可否在第三天转完之后 统一记在一张记账凭证上 (还是一定要 每天转出时候记一笔)
老师,小规模纳税人收到专票需要勾选吗
老师,有个项目可以参与投标,报名资料说只需要一份投标申请表,那授权委托书还要准备吗?
这个不应该是按年交吗?
老师请问一下居间费怎么开票?开票大类和明细是什么?
做完上年度的汇算清缴后,缴纳的企业所得税怎么记账呢
中间季度报表不一致也不可以吗老师,第四季度是会一致的,是在10月份冲销之前的错误凭证吗?费用发票错入库存商品并结转部分成本了,这种的怎么修改?
万一查账查到,需要你们写说明,而且需要改正。
现在是库存商品科目有余额,应该是入账管理费用-劳务费,错入到库存商品科目了,那我10月直接借管理费用-劳务费借库存商品红字冲销可以吗
可以的,可以这么做的。
老师,我之前三季度改了一点往来科目的数据,没有影响利润表数据,只影响资产负债表可以吗
最好不要这么做的。
就是有两笔企业微信收款的,暂时没有开票还没有申报收入,先挂其他应付款-财付通科技可以吗。老师,企业微信收到款借:其他应付款-财付通科技,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:其他应付款-财付通科技,这样做对吗?
把这个其他应付款改成其他货币资金。
,企业微信收到款借:其他货币资金-企业微信,贷:应收账款 -客户,企业微信提到银行公户借:银行存款,贷:企业货币资金,这样做吗?
那申报未开票收入时怎么做凭证
借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
应收账款借方和贷方就冲销了是吧?
对的,是的,是这个意思的。
这样的话,其他货币资金有负数咋办,
那货币资金怎么会出现负数?
就是之前开通了自动转账功能,当月开票入账金额小于自动转账金额,就是付了,下个月就是平的,其他货币资金可以允许一个月是负数吗老师?如果不行,我就需要在九月再增加其他货币资金借方金额,这样资产负债表还是有一点变动,跟申报的不一致呢,可以吗
不可以做不了负数,负数没法支付。
那我就只有再做一笔凭证,借其他货币资金 贷应收账款,提前把未开票收入凭证做了,就是修改了往来科目,跟申报不一致,不影响利润表的可以吧
可以的,可以这么做。