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想问一下这种情况的会计分录怎么写?

2023-11-23 17:12
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-23 17:13

你好 !你这样问,a老师都不敢接了,不知道条件,不知道自己会不会

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你好 !你这样问,a老师都不敢接了,不知道条件,不知道自己会不会
2023-11-23
这个按照扣除300之后的金额计提就行了 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2021-10-08
您好,借应交税费未交增值税5136.83贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2022-03-08
你好,同学。 如果你是利润转股, 处理正确的。 是的,处理正确的,增发新股后,股本就是6000了。
2020-12-02
你好!你这是留抵退税没有退钱选择抵扣的吗?那之前的留抵退税你是在未交增值税借方余额吗?
2023-05-05
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