案列一会计分录编制错误,正确的分录应该为: 丙公司收到货时: 借:原材料 应交税费-应交增值税进项税金 贷:应付账款 1000000 提前支付时 借:应付账款 1000000 贷:银行存款 950000 财务费用 50000

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麻烦老师帮忙看一下这道审计题怎么回答 急急急 非常感谢
汇算和年报,过了5月31日还能更正吗?
老师我们公司是劳务派遣员工,上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税,现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上,请问可以这样直接入账吗? 借:银行存款2万 贷:其他应收——代扣个税2万 这样对吗
个人转账到乙方公司账户,转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗
请问老师第四季度与汇算清缴的报表不一样,现在要从那里进去更正第四季度的报表
老师,请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗?还是说就做一个简报的关键点发给老板?我没有实操过全盘。
老师,问下年中接账,有明细账,总账,科目余额表(但是没有本年累计发生额),这个要根据明细账来填写期初数吗
您好老师,我公司是做无车乘运的。对方公司给我开的运输费发票,然后我公司帮他们车子加油,加油站把发票开给我们公司了,我公司名下没有车子,加油发票开给我们公司这样合规不?
把员工预支的流水一笔笔理清楚,按时间和用途做个台账, 老师有这个台账模板吗?
请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解?
老师,我想问一下,我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费,然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做
老师第二题可以帮忙解答吗
案列二: 业务处理不正确,在投入使用 时应入账 借:固定资产 400000 应交税费-应交增值税-进项税金 贷:应付账款 11-12月的广告费应入账 借:销售费用-广告费 5000 应交税费-应交增值税-进项税金 贷:应付账款