你好 参考如下: 1、领用: 借:生产成本 贷:原材料 2、人工、电费: 借:生产成本 制造费用 贷:应付职工薪酬 3、结转成本: 借:库存商品 贷:生产成本 4、出售: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品

您好,若以下分录为制造业整个月结转原材料 1.借原材料 贷 银行存款 ; 2. 领用材料和其他成本发生做 :借生产成本- 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 贷原材料 ; 应付职工薪酬-工资; 累计折旧 ; 银行存款等 ; 3.完工转:借库存商品贷生产成本 - 材料费 - 人工费 - 机械折旧费等 ; 4.销售:借 银行存款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 5.结转销售成本: 借主营业务成本贷库存商品 那么月底制造业需要分配的是制造业及生产成本吗?为什么要分配呢?具体分配之后的分录怎么做呢?
某车间本月生产甲产品160件,其中验收入库时发现16件为不可修复废品,该产品实际成本有关资料见表2。原材料在生产开始时一次投入;工资及福利费、制造费用按生产工时比例分配。要求:(1)计算费用分配率、废品生产成本和废品损失,填入废品损失计算表内;(2)编制结转废品实际成本、回收废品残料和废品净损失转入合格品成本等会计分录。表2废品损失计算表《成本核算》会计电算化专业模拟试题第3页(共5页)项目数量原材料生产工时工资及福利费制造费用成本合计费用总额1602000002600806039520247580费用分配率废品生产成本16192减:废品残料240240废品损失有会的吗教教我
本月生产车间发生以下业务:一.生产A产品领用甲材料1000公斤,每公斤20元。领用乙材料2000公斤,每公斤30元,生产B产品领用甲材料200公斤、乙材料600公斤。二.本月应付工资:A产品生产工人工资20000,B产品生产工人工资40000。三•本月生产车间发生制造费用,期中,1.修理机器人员费用3000元银行存款支付2修理机器耗费甲材料300公斤,乙材料100公斤3.本月支付全年生产车间电费12000元。4.本月车间提取机器设备折1日费20000元5.本月车间支付上个月车间主任工资3000元6.本月银行存款支付车问水费1000元7.本月车间主任工资4000元2代2环行仔款支付车间水费1000元了.本月车间主任工资4000元四.制造费用分配分配本月制造费用38000。本月产品全部完工,其中生产:A产品3000件,B产品2000件,制造费用按产品数量分配:1.写出以上业务会计分录2.做出制造费用分配和结转分录3.画出产品成本计算表4.回答本月产品总成本和单位成本5结转已完工产品生产成本
某企业第一车间甲产品500件,月初在产品成本为28000元,其中直接材料20000元,直接人工5000元,制造费用3000元。甲产品本月发生生产费用70000元,其中直接材料25000元,直接人工30000元,制造费用15000元。本月完工入库甲产品400件,月末在产品100件。甲产品原材料在生产开始时一次性投入,工资和制造费用的发展比较均衡,月末在产品加工程度均为50%.要求:(1)当原材料在生产开始时一次性投入时,其投料程度为多少?(2)计算出各项费用分配率;(直接材料、直接人工、制造费用)(3)采用约当产量法计算出完工产品成本和月末在产品成本;(4)编制结转完工入库产品成本的会计分录。
1.购入原材料一批(入库单) 借:原材料—锡锭 借:原材料—电解铜 贷:银行存款 2.车间领用原材料(领料单) 借:生产成本—基本生产成本—直接材料 贷:原材料—锡锭 贷:原材料—电解铜 3.结转人工成本 借:生产成本—基本生产成本—人工—(生产部门工资、社保) 贷:应付职工薪酬 4.结转制造费用 借:生产成本—锣钹 贷:制造费用 5.结转产成品成本 借:库存商品—锣钹 贷:生产成本—锣钹 6.结转销售成本 借:主营业务成本—内销成本/出口成本 贷:库存商品—锣钹 您看看我这样处理对吗?请老师指导!需要做结转人工成本,结转制造费用到生产成本吗?我理解不按产品成本分配法做就不结转人工到成本,不知道对不对?
农业企业别人来参观技术交流收取技术培训费怎么才能开票啊?企业经营范围只有油茶种植及销售
老师您好,个体户小规模查账征收,收到一张专票,需要让对方改成普票吗?
本月我没有销项,收到一张进项票怎么处理,会计分录怎么做
老师,我们同事有拿发票来抵奖金的,餐费发票一共有6000多,十几张,都是1月份开的票,有必要拆分成几个月分开报吗
老师,临时工的工资1月份1000,2月份800,3月份2100,4月份1000,请问可以在1月或者5月属期的时候申报4900元的个税吗?
老师好,我是一户房产企业,一般纳税人,公司现在把自建的商铺出租,房产税的计税依据是什么?
资产负债表应付账款500多万算大吗?如何判断应付账款占比算不算大?业务是真实的,就是这个客户是子公司,法人就是每个月支付少量的采购款,但是累计欠这么多
麻烦问一下,我这个170万额度还没有用,一笔都没有开,但是马上有一笔248万订单需要开票,可以提前申请提额吗?还是要等170万开了再能提额
一般纳税人入账发票是根据当期勾选还是上月所有进项发票发入账
老师,我门有个电影院A,商场为保留影院业态,出资50万元收购我们2018年购入的影院设备(原值约400万),筹备开设新影城。 商场无影院运营经验,委托我们公司法人林总新设一家B公司,负责新影院日常经营,现在出现的问题是,商场内部规定不能和租户(A)购买设备,想要B代收款项,另外A里面还有30万会员卡负债(需要给会员退款或者服务的),现在商场想要50万里面留下30万用于会员 退卡,再把剩下的钱给B,这样是否可以,我感觉不太对。
老师,人工,电费,记入生产成本~辅助成本,或者制造费用都可以是吧?
设置了辅助生产车间的计入生产成本-辅助生产成本,没有的就计入制造费用,不过现实中大多都是直接用制造费用来归集的