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老师,我们是销售药品的药店,有很多分店,有1个总部 总部的同事在网上购买药品回到店里(自己垫付),给店里的同事销售 回来报销的时候,这个费用属于什么费用呢? 管理费用?销售费用?

2023-11-24 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 13:01

借管理费用差旅费 贷其他应付款。

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快账用户2624 追问 2023-11-24 13:02

老师,总部的人在网上购买药品,回来给店里的同事销售 报销款项那里,写管理费用-差旅费?

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快账用户2624 追问 2023-11-24 13:03

怎么和差旅费有关系呢?

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:05

采购发生的差旅费不是吗?难道是药品?药品的话是库存商品啊?

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快账用户2624 追问 2023-11-24 13:06

对,是药品,不是差旅 老师,我是想问,他买了药回来,要报销这个药的费用,这个费用,属于什么费用?

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快账用户2624 追问 2023-11-24 13:07

他买回来的药是给到门店,或者电商去销售 是不是应该计入 管理费用? 销售费用,是销售部门直接产生的 这个不属于直接产生的?

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齐红老师 解答 2023-11-24 13:09

借库存商品 贷其他应付款 药品你们单位不需要入库吗?你直接买来就做销售费用,你不销售没收入

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借管理费用差旅费 贷其他应付款。
2023-11-24
同学你好,这个费用就计入管理费用 下 杂费/其他费用 不涉及税收调整的那些个2级明细就行。不会产生纳税调整的,
2024-01-24
您好,是按照这个店铺开的,然后需要有服务费协议,经营范围,合同,流水
2025-03-29
你好请把题目完整发一下
2024-05-28
一、初始投资的会计处理 1.陈总投资借:银行存款 206880贷:实收资本 - 陈总 206880陈总应投入 60 万元,但实际支付 206880 元,假设先记录已支付部分 2.周总投资借:银行存款 191000贷:实收资本 - 周总 191000周总应投入 20 万元,实际支付 191000 元,先记录已支付部分 3.施总投资借:银行存款 504511贷:实收资本 - 施总 400000资本公积 - 施总资本溢价 104511施总应投入 40 万元,实际支付 504511 元,先记录已支付部分 4.唐总投资唐总应投入 40 万元,暂未明确投资方式,先不做分录,后续根据实际情况处理 二、费用开支的会计处理 1.记录门店总费用开支 968612 元 2.借:管理费用等(根据具体费用类型确定科目) 968612贷:银行存款 968612 三、销售和供货的会计处理 1.施总销售收到 111269 元借:银行存款 111269贷:主营业务收入 111269假设是主营业务收入唐总供货借:库存商品 467889.3贷:应付账款 - 唐总 467889.3 2.海尔电器专卖店销售商品收到收入 154369 元借:银行存款 154369贷:主营业务收入 154369 四、唐总投资的补充处理(假设用货款抵投资) 当确认用货款作为投资且实行多退少补时 借:银行存款 154369(销售货款) 应付账款 - 唐总 467889.3(供货货款) 贷:实收资本 - 唐总 400000 资本公积(若有差额) 其他应付款 - 唐总(多退少补款项)
2024-08-07
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