你好同学 1、计入管理费用 2、因为是不同的法人之间,默认是流转,要视同销售

请问老师,公司委托一家供应商加工一个半成品,包工包料,但是有少许材料需从我们自己公司发出一起加工,加工完成之后办理入库,和我们自己生产的合并加工生成一个完整的产成品,这个加工环节和整个完工过程应该怎么在金蝶软件和账务处理中体现出来呢?
老师,我们公司是一般纳税人,机械配件加工,生产这块有10万多的报废品,请问这个怎么做分录啊?之前已经入库了的,很多都是厂家退回来确定不能再要的,这个报废处理是属于合法的吧
请教大家一个问题,我们有个健康养生公司,新开的,是对外养生的餐饮,同时有一块地,请了一个叔种菜,种的菜一部分对外销售(这部分是免税农产品),另一部分是供给自己餐厅的,请问下,供给自己餐厅的是不是视同销售,还是怎样的?是否像生产产品一样要出入库处理,科目是入原材料吗?另一方科目作成本吗?
老师,你好!请问一下:我们公司是租赁大棚种植农产品,自产自销农产品,2021年11月开始投入运营,截止到现在刚把种子种进去,前期的一些人工成本我都入了生产成本了,但是现在人家不给我们租了,就是不能干了,这个公司可能要注销,那我的这些生产成本要怎么处理呢?直接生产成本转为管理费用可以吗?怎么做分录?
老师,有几家独立核算的房地产销售企业,同属于一个集团下面的合作公司,不过每家核算的企业签订的代理项目是不同的,几家员工存在交叉销售,请问不是自己本公司员工的销售提成应该怎么申报个人所得税?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
我说的是同一个法人下
同一法人主体的话,是不用视同销售的