您好,对的,我们这个销售费用有收到发票吧

老师您好,比如我三月份的社保,三月份当月银行就代扣款了。那我的分录可不可以这样写借:管理费用一社会养老保险(公司承担部分)。贷:其他应收款一社会养老保险(个人部分)。贷:银行存款。四月份发放三月份工资的时候。做分录借:应付职工薪酬一工资(应发数)贷:其他应收款一社会养老保险(个人承担部分)应交税费一应交个税贷:银行存款。我之前是不计提工资和社保、公积金费用的,请老师指点一下,谢谢!
分公司(本公司)4月18日产生了一笔卖给客户3瓶葡萄干52.5元的订单金额费,未收到发票,总公司的人通知我让做库存商品暂估入库,这个会计分录写的是借库存商品 不含税金额 贷应付账款 不含税金额,总公司开给我们的52.5元发票这月会邮寄给我,52.5是本公司自己承担(需要把52.5支付给总公司的),因为是样品所以免费给客户的,不过这个钱就需要分公司自己承担支付给总公司了,除了上面我写的借贷分录外还用写其他的分录吗?总公司会计跟我说做个预收款,这个预收款是不是写分录的意思,是的话分录写借,销售费用 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-总公司 是不是做完预收款分录后去结转,然后全选凭证记账,最后全选凭证去结账是吗?老师,我写的对吗?
成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785,包含税额435.44。总部帮我们分公司付的钱,这个货是总部给各分公司买的统一服装,各分公司平分承担费用,到货了也是领用形式,不是买了3785就把3785的货全部发到分公司,我们分公司需要把3785还给总部的,总部说专票3785已经收到,其中3785包含的专票税额是435.44,图片截图里总部会计说冲掉这笔税额,什么意思?分录怎么写合适? 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗?
老师,请问一下,我公司是汽车贸易公司,是一般纳税人,但是公司不销售汽车,客户买车由我公司与客户签订代购协议,客户的首付款跟汽车按揭款直接打到我公司账户上由我公司代付车款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接开机动车发票给客户,那我公司收到按揭款后,会计分录记:借:银行存款 贷:其他应付款-XX车款。支付车款时,记:其他应付款-XX车款 贷:银行存款。余下部分作为我公司收取的服务费,借:其他应付款-XX车款 贷:主营业收入 应交增值税 然后,我公司只需要交收取服务费的税就可以了,对吗?
请问老师,拍卖公司收别人委托物品拍卖,产生图录费,保险费,公司找别的公司制作图录,付的费用有一部分是由各个委托方售出的拍款里扣除的,不够再由公司承担,这个图录费是开的公司发票,不可以把从客人扣的那部分图录费直接冲应付账款,借:销售费用-广告费(全部)贷:现金(银行)。借:应付账款(扣客人的图录费)贷:销售费用-广告费(扣客人的图录费部分),这样这样做吗
老师,我们公司一般纳税人,20年11月购买了一辆货车,进项税额已抵扣,现在出售给个人,公司开具发票发票开几个点?开专票还是普票?
老师想请问下收到社保局打来的电话说社保基数要和工资一样不能按最低社保基数缴纳,老板不想安工资基数缴纳社保,有什么方法发工资,社保是可以安最低基数缴纳的
公司与人才市场签定的员工档案保管协议,公司对公付款,可以入公司账吗?
公司财务负责人给法人存现金有影响不
老师,你好,开发商延迟交楼,赔付了20个产权车位给我们,怎么入账呢?
麻烦老师发一个技术咨询服务合同的模板,简单版的就行
老师好,想问一下,在此月做账时,查询一下,固定资产及累计折旧账上数据与报表上的数据是相吻合的,可自己固定资产明细表数据当时只增加而没有更新一下,造成固定资折旧明细表数据与账上不一至,出现这 种要如何处理呀。
老师,公司账上没有汽车,但是有加油费。我们采用实报实销的方式。是不是还是需要员工取得公司名字的发票,会计入账福利费,还要根据报销金并入工资报个税啊
老师,1-4月的银行手续费,是用回单入账的,5月初收到1-4月的手续费发票了,那么前面的账务还需要调整不?把开出来的发票附原来手续费发票后面可以不??
请朴老师回答:老师我的个体工商户5月之前都是定期定额征收,5月份开超了了发票,给调成了查账征收,做账是不是从5月1号开始?账户余额能从0开始吗?
是的,发票开公司的,一部分是有从委托人的拍款扣除的,所以我可以直接冲应付帐款吗,剩余的部分我就做销售费用-广告费,可以吗
您好,可以的呢,这个分录合理
我们收取的扣除的广告费是没有给客户开发票的,因为不是我们的收入,我们理解为只是费用代收,所以我收到广告发票(再拍款扣除部分)直接冲应付帐款,不做费用,是没有问题的是吧
您好,没有问题的,本来就是这样
那我从拍款扣除的保险费,因为公司没有买保险,都是自己代客户保管收取的费用,我应该怎么做账
您好,这个发票让保险公司开给客户吧,我们也不入费用 借:应付账款(扣客人的) 贷:银行
不行啊,客户太多家,而且是物品拍卖出去公司才收取的,没有卖出去是任何费用都不收的,所以没法这么做的,而且这个保险我们公司是没有买,都是自己公司仓库保管的
哦哦,明白了,我们分录还是上面的
但是我没有买保险的,所以没有保险发票的,这个保险费就相当于我们公司自己保管,然后向客户收取的费用
哦哦,那不用体现这个保险了,全部是我们的收入里体现,非要体现就是主营业务收入下设科目 保险(但我觉得没有必要,一起入收入就可以)
也就是说这个保险费也需要开票做我们收入,可以经济代理服务不能开保险费吧
您好,客户的发票又没有让我们一定体现这个保险吧,我们拍卖公司不能开保险发票的
但是我卖家的结算单上面是有保险费的名称,如果我和佣金一起开做主营业务收入那不是跟凭证结算费对不上吗,这样可以吗
您好,改为保管费嘛,保险不是所有公司都能有的
如果改为保管费,那我应该怎么做账,需要开票确认保管费收入吗,经济代理服务可以开保管费吗
您好,那也比保险好,这个保管能开的,其实我认不用分开开票,这是混合销售,从主业,全开经纪代理服务 经纪代理服务是指各种经纪、中介和代理服务。包括财务代理、知识产权代理、货运代理、报关代理、法律代理、房地产代理、专业代理、婚姻代理、记账代理、拍卖等
1是跟主业一起一张发票,经济代理服务-佣金,经济代理服务-保管费,经济代理服务包含这个吗,2.你发给我的专业仓储服务,我们好像不能开吧,经营范围没有这个仓储的,能开吗3.我们仓库是租赁的,或者这个保管费可以像图录费一样从租金里扣吗
您好,经济代理服务-保管费我觉得可以的 3.租赁和保管是不一样的,还是做收入好