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结转的分录可以这样做吗

结转的分录可以这样做吗
2023-11-27 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-27 09:38

你好,没问题,这么做是可以的

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快账用户1885 追问 2023-11-27 09:40

那销项税额和进项税额不是一直挂着数据

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:41

对你这种结转方式,就是一直就在账上挂着

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快账用户1885 追问 2023-11-27 09:41

怎么在处理一下就不挂了

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:42

借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费-未交增值税

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快账用户1885 追问 2023-11-27 09:44

好的,还有记账销项是320.91,后面开具发票是320.9已经报税了如何处理

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:44

这个差额通过营业外收支调整

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你好,没问题,这么做是可以的
2023-11-27
同学你好 这个可以的
2023-06-05
对的,没错,就是这么做账。
2022-04-13
您好,按照企业会计准则相关规定是要直接转的。
2024-04-22
您好 月末这样写分录正确的
2022-03-03
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