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我就想问,老师,出门在外给公司买东西让卖家开发票,对方不给开的话,应该怎么怼好用,说你不给开打电话给税务局投诉?

2023-11-27 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-27 13:42

您好 请问付款的时候有凭据吗

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快账用户8937 追问 2023-11-27 13:53

微信转账记录算吗,或者有他们的收据(有时候有收据是因为他们意思是不给开发票,只能给开收据)

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齐红老师 解答 2023-11-27 14:20

他们的收据 有没有盖单位财务专用章之类的

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快账用户8937 追问 2023-11-28 09:07

有印章但是不一定是财务章

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快账用户8937 追问 2023-11-28 09:07

一般都不是财务 一般就是带个名字的公章

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齐红老师 解答 2023-11-28 09:19

带个名字的公章? 是单位的公章吗

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快账用户8937 追问 2023-11-28 11:18

对的老师

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:32

那表示对方单位收钱了 可以的

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快账用户8937 追问 2023-11-28 11:33

可是我们会计说收据不能入账,他不要收据

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齐红老师 解答 2023-11-28 12:08

是收据不能入账 我的意思是凭收剧可以举报对方

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快账用户8937 追问 2023-11-28 12:10

哦哦哦哦哦

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齐红老师 解答 2023-11-28 12:16

收据入账不能税前扣除 一般入账是可以的只是会计不愿意而已

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您好 请问付款的时候有凭据吗
2023-11-27
你好,补个税的个税部分也是他自己承担啊,自己去汇算清缴,你们最多催促他要他办这个事,要你们通知他是因为目前是你们公司的员工,税务局肯定是找公司
2022-03-31
采购业务(假设为购进货物,商贸 / 制造业通用) 借:库存商品 / 原材料 20000 贷:银行存款 20000 收到 1 万发票后,附发票入账并标注: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) (按发票税额计算) 贷:库存商品 / 原材料 (税额部分) 同时在凭证备注:剩余 10000 元无合规发票,所得税汇算时调增 费用类业务(如服务费、办公费等) 借:管理费用 / 销售费用 20000 贷:银行存款 20000 收到 1 万发票后: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) (按发票税额计算) 贷:管理费用 / 销售费用 (税额部分) 凭证备注:无票 10000 元,汇算清缴调增应纳税所得额
2026-01-22
你好,对方是企业的吗?如果是的话,抵扣不了所得税,可以正常做账。
2023-11-14
你好可以的,盖上对方单位的公章需要
2024-05-07
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