你好,不是都必须计入到管理费用
老师。业务招待费 是记管理费用/业务招待费吗?
老师,业务招待费计销售费用还是管理费用,所得税前扣除扣除比是按销售费用的业务招待费+管理费用-业务招待费,对吧
老师,支付老板业务费,入销售费用-业务费还是管理费用-招待费? 有两个月入招待费,后几个月入了业务费 以后都是入业务费了,之前入了招待费,不用调整了吧?
老师,现在可以记管理费用-业务招待费嘛,不是说业务招待费今年有什么政策
公司没有销售部,老板平时接待客户的费用归管理费用--业务招待费,还是销售费用--业务招待费
老师客户公司是小规模给我司要专票,对两方都有什么影响
系统监控进项少销项多,税务局让带资料去解释
销售空调并安装的分录是啥?
老师,这个提可以给我讲一下吗?不理解
有留底税应该怎么做账
出差的打车票可以做交通费吗,可以和差旅费分开报销吗
老师,您好,我今天勾选了一张进项票,可是我在发票统计当中,却没有看到这张进项票,是不是数据延迟,还是税务部门要审核进项勾选?
老师,个体工商户收到政府补贴做账贷:营业外收入-政府补贴,做汇算清缴的时候可以扣减吗?
老师,实行小企业会计准则的一般纳税人单位,在5月份补缴2024年度的企业所得税汇算的所得税会计分录该怎么做?缴纳的税金是几百元。
老师,购礼品送客户,分录怎么做?
审计来的时候对于那些没有发票的账怎么处理的
对于没有发票的是需要让你们在汇算清缴的时候纳税调整的
可是这么多账,我也不知道哪些有票哪些没票呀
所以审计会查账翻你们的凭证
那审计会怎么调账呢
账上不会调,只是让你们在汇算清缴的时候纳税调整
怎么纳税调整呢
就是把你这些没有发票的在纳税调整明细表里面调增