你好,不是都必须计入到管理费用

老师。业务招待费 是记管理费用/业务招待费吗?
老师,业务招待费计销售费用还是管理费用,所得税前扣除扣除比是按销售费用的业务招待费+管理费用-业务招待费,对吧
老师,支付老板业务费,入销售费用-业务费还是管理费用-招待费? 有两个月入招待费,后几个月入了业务费 以后都是入业务费了,之前入了招待费,不用调整了吧?
老师,现在可以记管理费用-业务招待费嘛,不是说业务招待费今年有什么政策
公司没有销售部,老板平时接待客户的费用归管理费用--业务招待费,还是销售费用--业务招待费
小微企业向银行借款用交借款合同印花税吗?税率多少?如何申报?会计分录?
我们让分包方多给开了点发票 代发工资也做了 发票也开了 就相当于成本多了一倍 把合同改一下 这样风险不大吧
建筑行业,开办公用品,快递的发票需要备注工程名称,工程地址吗?
请问老师:有一个公司,24年度所得税汇算,有72000元的亏损可以弥补,但会计在25年度一季度月度申报,并缴纳季度所得税77.24元。可是,25年全年度才盈利7000元,是完全可以弥补以前年度亏损的,这个缴纳的所得税77.24元怎么处理?是退税吗?还是?
老师,想问一下老板没有领工资,可以先零申报吗?等到汇算清缴前领了工资再报个税
申报新员工11月工资表个税时 入职日期都填了11月份,结果累积减除费用是10000,多了一个月,怎么办,改怎么处理
老师,1月筹建期报税是不是都填0?应该依据什么,有点不确定
老师好,请问公司给员工交养老比如3000,个人承担200元,请问分录怎么做啊,还有交公积金,企业200,员工200这分录怎么做啊!谢谢
你好。老师,这么晚了打扰下,想问下您。我们是销售药品1在再赠送同类或者其他类产品1盒,这样的话按照⛰折走可以吗?
老师,那个社保每年调基数,咋调的,是医保社保都调吗?还是只有社保调?
审计来的时候对于那些没有发票的账怎么处理的
对于没有发票的是需要让你们在汇算清缴的时候纳税调整的
可是这么多账,我也不知道哪些有票哪些没票呀
所以审计会查账翻你们的凭证
那审计会怎么调账呢
账上不会调,只是让你们在汇算清缴的时候纳税调整
怎么纳税调整呢
就是把你这些没有发票的在纳税调整明细表里面调增