可以的,可以这么做的。
我是做内账全盘。我公司有经常去展会,参展,在展会期间产生的展会用品,耗材、展会香烟、水、糖果盒子,参展人员餐费、住宿贵、产品的往返的运费。应该怎么计入相应费用呢?
老师,你好,公司到酒店租场地举办年中会,参会人员包含同集团内兄弟公司的员工,在会议期间产生的餐费应计入会议费,还是招待费? 公司产品参加展会,产品在展馆内的搬运装卸费用,是计入展览费,还是运输装卸费?从展馆方购入的空压机(展会期间使用)能否计入展览费,还是计入别的什么科目?
我们公司是会展服务的,每年都在各个城市举办会议,然后邀请客户,专家来参加会议,收取展位费,培训费之类的,邀请的专家要支付讲课的费用,应该计入什么科目,还有为专家支付的餐费住宿费以及交通费计入什么科目,怎么做账?
公司去参加展会,展览自己的产品,参加的人员发生的住宿,餐饮,还有展会现场的桌椅租用,拖车费计入什么费用,是不是都记入-销售费用-展览费下?
业务员参加展会发生的餐饮住宿车票计入销售费用的什么科目
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
是不是也可以放在差旅费?
你好,做展会费里面就可以的。