没有这个模版 这个模板不好做,你得根据实际的情况,一般是少确认了收入。或者是少交了哪笔业务的税款 自己写一下

老师:您好!电子税务局的这些资料有模版吗?之前问过学堂的老师又说不需要上传资料的?
老师好,请问我们会计学堂里面是否有关于税局稽查的课程?
老师,您好,学堂模板有个人所得税自动计算的模板吗?
老师,您好,会计学堂有税务局 的自查报告模版吗?
老师,您好,会计学堂有财务年终总结APP模版吗?
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
老师,怎么看记的账现金流对不对?
老师,北京市在哪个网站办理社保转入
老师,农产品收购发票抵扣。加计扣除的1%,申报增值税时候怎么填,填到哪里
事业单位购买的价值比较高的红外额温枪,入固定资产吗,对于事业单位所购买的物质只要不是消耗型的,使用寿命超过1年,是不是都应该入固定资产
老师,小规模纳税人,家装设计建筑公司!25年的成本票,能入到26年的成本账上吗?
我是一家培训机构,属于非盈利组织,公共就业服务中心给了我公司一笔就业补贴,收到补贴之后可以退一些学费给学员,请问退的学费是冲减提供服务一一服务费收入?,还是冲减业务活动成本?
老师没有销售合同,只有网上零售了一点收入,这样还有印花税吗
餐饮行业,25年税务局让改了第三季度企业所得税的收入,让按照第三方平台的收入数据改的,这当中很多都是未开票收入。未开票收入需要再账上做分录么。借:预收账款 贷:主营业务收入--未开票收入。是这样做么
就是进项税系统没监控到
你好,进项系统没监控到是什么意思啊,失控发票吗?
企业有16万进项,但是税务那边显示进项1900选,
你好,你说的是进项1900这个是在未勾选里面找到的还是增值税申报表
就是已经认证抵扣了的,老师。我们企业是制造企业,但是进项票是租金票(融资租赁业务)
可以抵扣 查一下你每个月进项销项和你上报的是不是一样?
是一样的,老师
但是税务就预警了,说是数电票引起来的。这个数电票就是租金发票,税务局说系统对这种业务不认可,直租业务
对方发票怎么给你开?不是开的融资租赁吗?他的意思是,这一部分不允许抵扣增值税。
开的数电票13%专票啊,能抵扣,就是系统不认可这种业务。在写说明了
那你老板什么意思?是要求自查写说明认证抵扣吗 还是调整不抵扣
抵扣啊,老师,能用
那就写下业务发生时间 设备运输单据齐全,什么时间运输到企业的, 合同编号 证明实际业务的
那就写下业务发生时间 设备运输单据齐全,什么时间运输到企业的, 合同编号 证明实际业务的
那就写下业务发生时间 设备运输单据齐全,什么时间运输到企业的, 合同编号 证明实际业务的
老师,公司的进项,设计费,安装费,工程服务费,保险费都需要交印花税吗?请老师指点
安装工程需要交保险,财产保险需要交。
融资租赁的直租需要交吗
对的,是的,需要缴纳的。
但是实际工作中,都是只按实际不含税的销售额缴纳,对吗?老师?以上业务中设计服务费不需要缴纳印花税。其他几项,工程安装费,保险费,融资租赁直租都要按万分之五缴纳印花税吗?对吗?老师
是的,不需要交,税率表可以参考这个