你好 年末结转本年利润 借:本年利润,贷:利润分配—未分配利润 年末提取盈余公积 借:利润分配—提取的盈余公积,贷:盈余公积 分派现金股利 借:利润分配—未分配利润,贷:应付股利 盈余公积转增资本 借:盈余公积,贷:实收资本或股本 弥补以前年度亏损时 借:盈余公积,贷:利润分配—未分配利润
A公司2019年年初未分配利润300 000元,任意盈余公积200技#000元,当年实现税后利润为1 800 000元,公司股东大会决独同 否定按10%提取法定盈余公积,25%提取任意盈余公积。分派现金股利500 000元。 东方股份公司现有股东情况如下:A公司占25%,B公司 占30%,C公司占10%,D公司5%,其他占30%。2019年5月,经公司股东大会决议,以任意盈余公积500 000元转增资本,已办妥转增手续。 2020年度东方公司亏损350 000元。 要求: (1)根据以上资料,编制2019年有关利润分配的会计处理 (2)编制东方公司盈余公积转增资本的会计分录。 (3)编制2020年末结转亏损的会计分录,并计算未分配利润的年末金额。 (盈余公积和利润分配的核算写出明细科目)
甲公司2019年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为贷方160000元,2019年实现净利润 600000 元,经批准的利润分配方案如下:(1)按10%提取法定盈余公积;(2)按5%提取任意盈余公积;(3)分配给普通 股股东现金股利 350 000 元;(4)分配股票股利 46 000元。 2. 乙公司2019年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方 12 000元(上年亏损),2019年实现净利润200000 元,经批准的利润分配方案如下: (1)按10%提取法定盈余公积;(2)按5%提取任意盈余公积;(3)分配给普通股股东现金股利 50 000元。 3.丙公司20×5年年初“利润分配一未分配利润”账户余额为借方 600 000元,为五年前发生经营性亏损900000元,2018年用税前利润弥补300000元。2019 年公司全年实现净利润 200 000元,公司决定以净利润200 000 元弥补以前年度亏损后,再用法定盈余公积130000 元弥补以 前年度亏损,其余留待以后年度弥补。 要求: 1.分别编制甲、乙、丙公司利润分配、年度利润结转的会计分录;2.分别计算年末未分配利额
3.金当公司2019年初未弥补亏损有200000元,本年实现净利润300000元。年末,公司决定用法定盈余公积100000元弥补亏损,剩余亏损以利润弥补。公司按10%的比例提取法定盈余公积,宣告发放现金股利60000元。【要求】编制如下会计分录:(1)结转本年实现的净利润;(2)用法定盈余公积弥补亏损;(3)用利润弥补亏损;(4)提取法定盈余公积;(5)分配现金股利。
(1)东方公司2012年税后利润为1800000元,公司董事会决定按10%提取法定盈余公积,25%提取任意盈余公积,分派现金股利500000元(其盈余公积未达注册资本50%)。(2)东方公司现有股东情况如下:A公司占25%,B公司占30%,C公司占10%。D公司占5%,其他占30%。经股东大会决议,以盈余公积500000元转增资本,并已办妥转增手续。(3)2013年东方公司亏损100000元,决议以盈余公积补亏。要求:根据以上资料,编制有关会计分录。
1)东方公司2012年税后利润为1800000元,公司董事会决定按10%提取法定盈余公积,25%提取任意盈余公积,分派现金股利500000元(其盈余公积未达注册资本50%)。(2)东方公司现有股东情况如下:A公司占25%,B公司占30%,C公司占10%。D公司占5%,其他占30%。经股东大会决议,以盈余公积500000元转增资本,并已办妥转增手续。(3)2013年东方公司亏损100000元,决议以盈余公积补亏。要求:根据以上资料,编制有关会计分录。
老师,我回重庆,火车票和机票能不能开发票报差旅费
老师你好!未取得发票的费用 我能不能再费用科目二级科目添加一项未取得发票费用科目 方便汇算清缴时统计调整金额
老师,那些是股票36个月不得转让,24个月不得转让,18个月不能转让,1年内不得转让,好乱,老记不住哪个和那个
老师,请问可以在增值税申报表主表上,直接看到本年累计实缴的增值税吗
付县工会书画大赛奖金12万无发票,1、可需要工会开收据,2、所得税汇算清缴需要调整吗?3、公司利润负数大于12万不调整可以吗?
做内账的,固定资产老板说只要是实物都要做固定资产,站在我们管理角度是好还是不好!后面的工作会不会很多啊!几百块的单车也做固定资产?买张床几百块也做固定资产。这样好吗?可以跟老板提议完善完善这个想法吗?或者还是我理解错了!我之前记得固定资产是2千以上判定为固定资产,现在老板只要是实物是固定资产,这样做对吗?后面会不会越来越多的呀?后面工作排查会不会出现困难?
老师,这道题的a可以解析一下吗?不是很理解
境外客户汇入的开模收的费用,模具作为我们公司使用,用于后续客户生产的,如果视同内销,开普票的话,能开13%?
老师,你好,我现在入职了一家公司,刚从代账那里把账务接回来,但是账应收应付,其他应收应付这些都对不上,账上都显示有几百元的往来,实际上都没有了,这个我要怎么处理啊,而且公司现在都没有财务软件
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?