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代客户购买一模具,预增值税申报未开票收入(13%税率的货物及加工修理修配劳务),第一增值税未开票收入申报这个做法是否可以行?第二账务处理是否一定要有成本结转呢?

2023-11-28 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-28 10:39

你好,你们是代收代付还是买来销售?

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快账用户4240 追问 2023-11-28 10:41

买来销售给客户的,但是买不是这个主体付款,是另一个主体付款

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齐红老师 解答 2023-11-28 10:42

你好,没有开发票的13%销售货物里面。

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齐红老师 解答 2023-11-28 10:42

未开具发票一栏里面填写。

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快账用户4240 追问 2023-11-28 10:45

销售货物是否账务处理上一定要有成本的结转呢?

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快账用户4240 追问 2023-11-28 10:46

另外如果是代收代付账务和税务是要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-11-28 10:46

的,是的,代收代付的不需要申报增值税,借银行存款贷期的应付款支付都相反的。

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快账用户4240 追问 2023-11-28 10:50

好的,未开票收入货物申报是需要结转成本是嘛?需要的话,我这里有个实际问题,就是我们购买的模具不是我司付款,也不是我司取得发票,发生费用,是另一个主体,那是需要我司这边与另一个公司建立业务联系吗?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:06

需要 需要 你先购入在销售

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快账用户4240 追问 2023-11-28 11:08

这边如果不想与另一家公司建立联系,未开票收入申报填列在13%税率服务、不动产及无形资产这一栏可以吗?就没有成本的结转是可以的吗?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:09

不可以的,你得有购入 你有收入没有成本,容易被认为虚开。

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快账用户4240 追问 2023-11-28 11:10

这个业务把它服务化,成本费用化这样也不行吗?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:12

那你得有购入的证明,你实际有购入吗?

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快账用户4240 追问 2023-11-28 11:16

这个不存在货物,改为服务,为什么还需要购入的证明呢?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:20

你好,那你销售的服务就没有实际业务的证明吗?那你购入的服务再销售出去,不也得有购入的证明?如果是你单位职工提供的,那工资不就是成本?

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快账用户4240 追问 2023-11-28 11:21

自己提供服务给到客户呢?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:21

同学,还有具体的什么问题吗?没有成本你就不用做。

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:22

你实际业务就可以的,税务局要求你提供证明,你只要提供证明了就可以啊。

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快账用户4240 追问 2023-11-28 11:25

没有成本不用做,是指不用做什么呢?是不是收入与成本必须匹配呢?每一笔收入无论是服务或者货物,无论是购入还是自产,服务无论是自行提供,还是第三方提供都是需要有成本匹配的,成本费用化是不行的吗?另外税务局要求提供证明是要求提供什么的证明?

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:30

你好,就是不用做成本,只做收入就行。

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齐红老师 解答 2023-11-28 11:30

已有实际业务的,只要不是虚开虚增发票就可以。

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你好,你们是代收代付还是买来销售?
2023-11-28
填写在第一栏,货物及加工修理修配(房产除外)
2021-01-12
您好,是填写在第一行的
2021-01-12
判断逻辑:看身份和计税规则 一般纳税人且抵扣过进项:按 13% 计税,填 “13% 税率货物及劳务” 未开票收入(换算为不含税销售额 )。 其他情况(如未抵扣、小规模 ):不填 13% 栏,走简易计税(3% 减按 2% 等 )或免税,填对应栏次 。
2025-06-13
你好,开的是9%的吗?如果是的话,9%销售服务里面的。
2023-03-10
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