你好,你们是代收代付还是买来销售?

老师好,固定资产处置未开票的销售额填增值税申报的时候,是填附表1的第一行还是第二行的(未开具发票)呢? 第一行是货物及加工修理修配,第二行是服务、不动产和无形资产
老师好,固定资产处置未开票的销售额填增值税申报的时候,是填附表1的第一行还是第二行的(未开具发票)呢? 第一行是货物及加工修理修配,第二行是服务、不动产和无形资产,是选哪个呢?
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
买来销售给客户的,但是买不是这个主体付款,是另一个主体付款
你好,没有开发票的13%销售货物里面。
未开具发票一栏里面填写。
销售货物是否账务处理上一定要有成本的结转呢?
另外如果是代收代付账务和税务是要怎么处理呢?
的,是的,代收代付的不需要申报增值税,借银行存款贷期的应付款支付都相反的。
好的,未开票收入货物申报是需要结转成本是嘛?需要的话,我这里有个实际问题,就是我们购买的模具不是我司付款,也不是我司取得发票,发生费用,是另一个主体,那是需要我司这边与另一个公司建立业务联系吗?
需要 需要 你先购入在销售
这边如果不想与另一家公司建立联系,未开票收入申报填列在13%税率服务、不动产及无形资产这一栏可以吗?就没有成本的结转是可以的吗?
不可以的,你得有购入 你有收入没有成本,容易被认为虚开。
这个业务把它服务化,成本费用化这样也不行吗?
那你得有购入的证明,你实际有购入吗?
这个不存在货物,改为服务,为什么还需要购入的证明呢?
你好,那你销售的服务就没有实际业务的证明吗?那你购入的服务再销售出去,不也得有购入的证明?如果是你单位职工提供的,那工资不就是成本?
自己提供服务给到客户呢?
同学,还有具体的什么问题吗?没有成本你就不用做。
你实际业务就可以的,税务局要求你提供证明,你只要提供证明了就可以啊。
没有成本不用做,是指不用做什么呢?是不是收入与成本必须匹配呢?每一笔收入无论是服务或者货物,无论是购入还是自产,服务无论是自行提供,还是第三方提供都是需要有成本匹配的,成本费用化是不行的吗?另外税务局要求提供证明是要求提供什么的证明?
你好,就是不用做成本,只做收入就行。
已有实际业务的,只要不是虚开虚增发票就可以。