是的,一般来说,需要过完账才能检查做的账是否正确。过账是指将账簿记录与记账凭证相核对,以确保账簿记录的准确性。如果记完凭证后没过账,就无法核对账簿记录与记账凭证是否一致,也就无法确认做的账是否正确。 如果其他银行的账还没有录进去,暂时不能结账,可以先将已经录入的凭证进行过账操作。过完账后,可以检查现金和银行日记账的余额是否与出纳帐的现金和银行余额一致,以确认是否记录正确。 此外,还可以根据科目余额表来检查哪些科目是否做错。例如,在科目余额表中,该在借方科目的余额必须得在借方,该结转的制造费用科目没余额的就必须没余额等等。 如果发现错误,可以及时进行调整和修正。如果没有错误,则可以继续录入其他银行的账并进行过账操作,最后进行结账。
老师,我不知道这样理解对不对?我现在建账记录凭证,但之前老师说过外账都是要有小票的,但是我有些东西是没有小票的,我不想做内账的话是不是直接把交易凭证截图上传上去即可。只是后期没能抵扣所得税是么?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
公司筹建前期老板预先拿了100万进货,钱没有进入对公账号,有私号转入供货商账户,这100万注册资金吗?做账时是否也记在实收资产科目
帮我比较下,用小规模公司开3点专票,我们给别人5点,单价是230,用一般规模开13点专票,给别人13点还有外加附加税和其他小税种,单价260,哪种划算
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了,b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗?因为还要报个税
和客户以FCA上海方式签订合同,报关单申报填写的FOB,费用一栏都没有填写,但是我司支付了516元的进仓费和操作费,请问填写的正确吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师您好,公司关于2023年、2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候没有填研发费用加计扣除,现在公司资金周转过来了,2025年9月公司开始补发以前的工资,这个时候可以更正申报企业所得税纳税申报表吗?更正时可以填研发费用加计扣除吗?
如果一个外贸公司没有给员工缴纳过社保,就不能申请退税吗?社保必须达到什么条件
老师,代账公司去年把卖车的钱误计入了主营业务收入,大概70万左右,今年调账要不要把收入计入到以前年度损益调整里,还要调整折旧费用,这样有涉及到退税,最好的办法要怎么操作呢?
建筑企业,如果别人想要挂靠在我们公司的话,如何计算收几个点的挂靠费划算呢?
怎么自查自己做的账对不对
老师,我试了余额表没过账也看不了呢
同学你好 那你是什么软件呢
金蝶kIS迷你版
这个你问金蝶售后就可以
老师,中间空了3个月的账,能把这几个月的账有相同业务的混合记在一张凭证上吗?还是必须一个月一个月记账?
预付账款和预收账款这两个科目能对冲吗?
同学你好 这个可以的哦
预付账款和预收账款这两个科目是能对冲吗?
同学你好 可以对冲的
好的谢谢老师
其他应收款和其他应付款这个不能对冲吧
同一个明细就可以