是的,一般来说,需要过完账才能检查做的账是否正确。过账是指将账簿记录与记账凭证相核对,以确保账簿记录的准确性。如果记完凭证后没过账,就无法核对账簿记录与记账凭证是否一致,也就无法确认做的账是否正确。 如果其他银行的账还没有录进去,暂时不能结账,可以先将已经录入的凭证进行过账操作。过完账后,可以检查现金和银行日记账的余额是否与出纳帐的现金和银行余额一致,以确认是否记录正确。 此外,还可以根据科目余额表来检查哪些科目是否做错。例如,在科目余额表中,该在借方科目的余额必须得在借方,该结转的制造费用科目没余额的就必须没余额等等。 如果发现错误,可以及时进行调整和修正。如果没有错误,则可以继续录入其他银行的账并进行过账操作,最后进行结账。
老师,我不知道这样理解对不对?我现在建账记录凭证,但之前老师说过外账都是要有小票的,但是我有些东西是没有小票的,我不想做内账的话是不是直接把交易凭证截图上传上去即可。只是后期没能抵扣所得税是么?
老师,我是今天建账,账套启用日期是2021.12月份,开始我没有录入期初数据,因为公司没有。然后我就开始做凭证,做完凭证,银行存款还剩100万,然后我结账,返回到财务初始余额这个模块,数据都还是0,做完分录结完账,数据为什么不带过来呢,我现在结账到2022年1月份,财务期初数据都还是0,上年的数据还是没带过来,怎么办呀,老师,现在期初余额也录不进去啦
老师,账套启用日期是2021年12月份,公司这个时候没有任何数据,是在12.10号左右才有一笔银行入账,也不是收入,所以我是先做的记账凭证,记账凭证做完之后,我结账,发现那个银行存款数据还是0,为什么结账之后科目余额没有带入到财务期初数据呢
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师 就是我现在是刚刚接手的公司总账,总账的明细账与银行日记账对不上,然后上期的账也已经结账了,但是试算不平衡的,我现在先做下期的凭证,做完再返结账上期的账查看修改,这个过程要怎么做怎么处理,怎么快速对出对不上的数据现在好头晕
老师好:咨询下,法人没有与公司签订劳动合同,也未交社保、公积金,为什么个税系统还要每月申报个税呢?是因为税局已核定个税税种,必须申报个税,所以如无员工,只能申报法人个税吗?如果有其他员工,可以不申报法人个人个税吗?
刚领营业执照,有效期起:是发证时间吗
请教一下老师,我利润表净利润是5万块钱,但是需要缴纳6万多块钱的增值税,那我这个月不是亏了吗?
老师,小规模劳务派遣公司,劳务派遣费20万,代付员工工资社保80万,全额开票和差额开票的开票名称和税率以及会计分录各是什么
老师,您好~ 想咨询下,公司支付给员工的租车费,属于续签约,一般是按年支付给员工。租赁周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月摊销处理。今年5月才支付这笔费用,这种情况下,4月账上是【4月计提,5月支付,5月摊销】;还是【5月支付,然后4、5月一起摊销】后续月份都正常摊销处理。一般比较合规的做法?
想问下企业所得税年报时候跳出这个怎么解决?增值税申报表和营业收入金额是对的上的,报关金额也是对的上的,但是跳出来这个出口收入不知道哪里来的数据,这种情况怎么解决呢?
企业所得税汇算清缴是不是最好在25日前申报上去啊
现在浦东可以办理那个代账许可证吗?
老师,公司的员工购买了一台笔记本电脑,发票开了个人自己的名字,公司能报销吗
想精通税法,学注会里面的税法和学税务师,哪个有含金量呢?
老师,我试了余额表没过账也看不了呢
同学你好 那你是什么软件呢
金蝶kIS迷你版
这个你问金蝶售后就可以
老师,中间空了3个月的账,能把这几个月的账有相同业务的混合记在一张凭证上吗?还是必须一个月一个月记账?
预付账款和预收账款这两个科目能对冲吗?
同学你好 这个可以的哦
预付账款和预收账款这两个科目是能对冲吗?
同学你好 可以对冲的
好的谢谢老师
其他应收款和其他应付款这个不能对冲吧
同一个明细就可以