这个是没法做到的,只是把11月该做的账,处理完毕。

您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗
老师,不应该是前会计负责的账务,所以需要她清理掉前面的坏账,往来余额之类的才可以交接给下一任会计吗?
那个是不现实的,也不是他能做到的哈。
我们会计交接中,如果这一点没有做到,不违法吗?
造成坏账不是会计产生的哈。会计只是做账的而已
我意思是前面会计的账做得不是很好,往来科目基本都有余额,想让前面会计自己了解后调平而已,要不账一直挂着,或者接下来的会计接手了,也得去了解业务去调平账
这个你们和会计私下协商哈,可以要求他
如果对方没有做到也不算违法吧?
是的,没做到也不违法的。只能自行协商