您好,租赁其他公司的厂房,借方按每月摊销额计入管理费用-租赁费

请问下老师,公司买车,股东个人卡还贷款,是怎么做分录的,借固定资产,贷银行存款长期借款。还贷款的时候是借长期借款,贷方写成其他应付款_股东,最后还给股东借其他应付款-股东,贷银行存款,这样可以嘛?需不需要跟股东签一份借款合同
老师你好,如果是股东或者监事往公司打钱做企业的周转资金,这个摘要怎么写合适呢!挂账其他应付款_X,后面付收据还是借款单和银行回单呢?,
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
你好,老师。公司筹建期股东集资租的别人的厂房,这笔费用怎么入账,如果钱要还贷方是做其他应付款,如果不还做实收资本,借方做什么
老师,非学历教育服务培训费属于教育经费吗?
好的好的,谢谢老师,辛苦了
老师,我是一家贸易出口公司,我会要求我的上游供应商开给我司的进项发票商品名称,规格型号,单位要和我出口的销售发票一致,那我上游的供应商向他的上游供应商采购的进项发票和开给我的销项发票也要一致吗
老师法人垫付的员工预支工资我要怎么做分录?然后做发放工资的时候又怎么冲?
老师 我们之前给客户一次性开了发票 分期回款 现在不合作了 剩余多开的发票怎么处理呀 开负数发票吗
一个农民开收购发票,一年最多可以开多少
老师,请问下一下,有个公司原来有个科目编码1321待摊费用有余额,但是新的会计准则已经废除了这个科目,然后我系统科目里面也找不到这个,要怎么处理呢
老师,生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细采集中元币汇率和美元汇率怎么查找,依据什么?看下图
那这种情况对单位和对我个人都没有什么影响吧,我个人不会受到处罚吧单位也不会受到处罚吧
老师这个异常是怎么回事?我核对了数据没有错
谢谢老师哈
不客气的,祝你工作顺利