您好,租赁其他公司的厂房,借方按每月摊销额计入管理费用-租赁费
请问下老师,公司买车,股东个人卡还贷款,是怎么做分录的,借固定资产,贷银行存款长期借款。还贷款的时候是借长期借款,贷方写成其他应付款_股东,最后还给股东借其他应付款-股东,贷银行存款,这样可以嘛?需不需要跟股东签一份借款合同
老师你好,如果是股东或者监事往公司打钱做企业的周转资金,这个摘要怎么写合适呢!挂账其他应付款_X,后面付收据还是借款单和银行回单呢?,
甲公司其中的三个股东分别以1500万,300万,225万的价格把股权转让给乙公司。同时这三个股东又以同样的价格1500万,300万,225万的价格买了乙公司的股权。那么甲和乙公司怎么做账? 甲:借:实收资本-三家股东 贷:实收资本-乙公司 甲这样做账对吗,因为这三家股东当时投资甲公司时,部分做了实收资本,部分做了资本公积,现在转出股权,只做实收资本的账,资本公积还管吗?如果资本公积也转出怎么做账? 乙:借:长期股权投资-甲公司1500+300+225 贷:其他应付款-三家股东 借:其他应付款-三家股东 我同时做这两家的账?谁明白怎么做? 贷:实收资本1500+300+225 乙公司这样做账对吗?他是即不付三家股东钱,也不收三家股东钱,因为对冲了?但是有个问题,如果不收三家股东钱,那么工商里面的信息,实缴注册资本还是之前没增资的金额,这个怎么处理?
老师预缴2年房租的分录,以下理解是否正确 如果你预付2年房租的时候还未收到发票 借:其他应收款-东方公司 贷:银行存款 计提当月房租 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-东方公司 次月取得发票时把之前计提的费用冲减,然后根据发票入账: 借:管理费用-房租 负数 贷:其他应收款-东方公司 负数 按照发票入账 借:长期待摊费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款-东方公司 计提本月房租 借:管理费用-房租 2个月房租金额 贷:长期待摊费用-房租 2个月房租金额
你好,老师。公司筹建期股东集资租的别人的厂房,这笔费用怎么入账,如果钱要还贷方是做其他应付款,如果不还做实收资本,借方做什么
老师,刚入职一家公司,账务处理有好几个主体公司,除了两家小规模的账务是目前要做的,其他的公司在代账公司那边。公司也没有财务软件,请问现在我要怎么开展工作,先做什么,再做什么,最后做什么,麻烦老师给予指导,谢谢
老师,我想问一下,营业执照经营范围有煤炭销售,可以增加洗煤业务吗?
股东人数是多少?我好像记得哪里说是2-50,哪个对的
老师,公司有两个股东,占股45%的股东有1万的实缴资金,另一个未实缴过资金,现在占股55%的股东想把股权转给另一个股东,现在公司有未分配利润30万,这种情况怎么样处理?
老师,我做内账,外帐公司扣增值税我怎么做账?扣附加税怎么做账?可以用管理费用-各项税费,这个科目吗,
老师,如果7月收到实收资本70万,请问几时申报印花税?具体税目是什么?
老师,我公司是水路运输公司,我上游公司1月运费要到3月先开票确认收入,但是我1月已经付我下游公司燃油费,委托承运人运费已开进项发票,我1月可以抵扣结转成本不?
单亲家庭,有亲弟弟,我判给我爸,我弟弟判的我妈 这种情况下专项扣除,按独生子还是按均摊
老师,我们公司想承包一个旅游景区,我们作为承包方想对租赁方的固定资产改建,我们可以把改扩建的固定资产作为固定资产核算吗?
增值税加计抵减额是怎么算
谢谢老师哈
不客气的,祝你工作顺利