您好,这是地方税费,各地不—样的,有的地区是按人数交的(下面有填表说明的) 没有减和扣就是填0, 主管单位不用填的,中报交了钱就可以

老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。一,年前存在以下几个行为:①交了装修款,当时银行账户还没申请,交的现金,有收据,后期可转发票(现在还没转)。②股东换人,在税务局交了印花税。③法人转进部分投资款。④银行从账户里扣除了手续费。以上是否都需要体现在财报中呢?我目前的处理是:资产负债表中填入了实收资本和未分配利润(手续费),并把相减的数额填入了货币资金。利润表里填入了管理费用(手续费)。现金流量表为0。实在是不太懂,请老师指教。二,单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?三,个税的人员信息采集中,是否需要把所有股东都写进去呢?(还不清楚他们是否要发工资)如果要写的话,是否要先询问他们有没有在别的单位交个税了?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师,您好。我想咨询一下,像单位业务停歇,已注销税务,但是账户还有余额,就产生利息或扣账户管理费,还需要做账务处理吗?如果不需要账务处理,工商年检按什么数据填报呢?
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
老师,城镇垃圾处理费应缴费基数是不是人数?公司如果1人就填1对吗?应缴费基数减除额什么情况下可以填?这个报表是必报的是吗?
老师啊,这个非税收入通用申报表里的城镇垃圾处理费,第7列应缴费基数减除额,是填什么?
老师,10月注册领到执照,11月税务备案一般纳税人,12月报11月的税就可以了吗?我几月开始做账
个体户外卖平台上的收入需要在做无票收入申报吗?个体户电子税务局增值税申报表没有无票收入那列呢
贷款用的财务报表逐年下来未分配利润很高了 可以怎么调呢
申报个税流程图是什么
老师,用2台旧固定资产置换一个新的,补差价。我的会计分录怎么做啊
老师,房屋被征收,但征迁款未到,房屋也还没被拆除,需要继续提折旧吗
今年1月份开了发票给对方,在9月对方已认证抵扣了,现在要红冲发票需要对方操作什么才可以红冲吗
加权老师,老师我现在再做账,我的项目名称是比如2024年桥梁维修项目,但是这个项目有一个票是名称是某某路三号桥人行桥工程,但是确实是2024年桥梁维修项目的成本,我再计入主营业务成本二级科目的时候,可以按2024年桥梁维修项目来计入吗? 发票上的建筑名称不一致需要让他们重开吗?
老师,请教下,公司被提示风控了,说发票取得率不正常。会计账上的材料成本每个月全部暂估,收到发票冲,现在账上显示还差很多成本票。可是21年的某一项原材料发票取得率超120%,现在SW要求给一个解释,账上也没得库存,这个要怎么去解释才合理呀
我们小企业会计准则,收到去年所得税退款,没有以前年度损益调整的话,借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税,再借:应交税费-应交所得税 贷:利润分配-未分配利润 对吗?我们还需要调电子税务局申报表或者现在财务报表吗?就是调整了科目还需要做什么事呢
做账时怎么做呢?需要计提吗?
您好,不用,这个钱不多的,每年标准还不一样,计提不了
记到哪个科目呢?我们这个六万多
您好,管理费用加一个二级科目,这个费也是这几年才有的