你好,这个个税是从公司里面扣的吗?还是公司承担的呀?
计提工资时候,工资上的个人所得税需要计提吗 科目可以写 计提时。 借 其他应收款~个人所得税 待 应付职工薪酬~个人所得税 银行扣款 借 应付职工薪酬~个人所得群 贷 银行存款 扣员工的时候 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~ 这样可以吗 还是就是写 借 应交税费~代扣个人所得税!??
老师,个人经营所得缴纳的个人所得税计提的时候借方科目计入什么,贷应交税费,应交个人所得税
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
扣缴义务人实际缴纳预扣的个人所得税时会计分录为( )。 A 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴个人所得税 B 借:应交税费——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款 C 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款——代扣代缴个人所得税 D 借:其他应付款——代扣代缴个人所得税 贷:银行存款
个人所得税不计提,缴纳时候,借:应交税费—代扣代缴工资薪金个人所得税,年底时候怎么调平这个科目
开给租户的水电费发票怎么做帐?
老师,清洁剂属于什么税收编码
老师您好。 中国银行昨天晚上23点到账个结息。1元多 我们进入了中国银行网银画面,看到了账户余额是496元。 但是我们点击账单与回单,发现账户余额是497.14元。 差的正好是这个结息款,为什么点击进去的账户余额,和外面看到的账户余额不一样呢。
员工报销费用没有发票,让开了一个发票,但是金额比报销的金额大,怎么处理
老师,84消毒液属于什么税收编码
一个贷款机构给我打电话说是能贷款15万,年利率2.8,服务费百分1,这是骗局吗
工商联络员信息在哪里改
老师,老板买的送礼的衣服开进来的发票咋入账
老师,员工之前缴纳二档社保,后面入深户了,他想交一档社保,老板不愿意,如果员工坚持交一档社保,是不是必须要给他交啊
请教老师:网络推广费一年摊销后有余额产生,需要作账务处理吗?
个人出,公司代扣代缴
那是需要计提个人所得税的是这么做,借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税
计提当月工资时候,个人所得税未申报,还没有准确数据,在扣缴时候补提下可以吗
没有问题是可以这么操作的
但是借方应付职工薪酬又挂着账了。
你这个不是得发放工资吗?发放工资的时候应付职工薪酬就没了
发放工资时候是借其他应收款,个人所得税
那你这么做账是不对的
那正确的是怎样的
计提工资 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应交税费应交个人所得税 缴纳个税 借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款