学员朋友您好,这对高新企业研发费用的认定没有影响。 高新企业申请研发费用加计扣除时,需要提交相应的材料和证明,例如项目立项报告、人员配置情况、费用归集表、研发成果报告等。这些材料和证明的准备和提交过程涉及到多个环节,包括研发的前期、中期和后期等多个阶段。 如果企业在研发过程中存在税务风险,例如未能准确识别和处理风险,可能会影响到企业享受研发费加计扣除的优惠。此外,如果企业的账目不合格,还可能会被抽查并需要进行答辩。
老师好,对于企业为开发新技术新产品新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除,这部分加计扣除对所得税的影响是?
单位申请高新,有研发费用的金额要求?但是我申报的时候研发产品形成了销售收入,没有加计扣除,这个研发的金额会影响高新认证吗
老师,研发样机对外销售,怎么把研发费用转到成品成本里面,再结转相应销售成本啊? 如果把对应的研发费用转入到产品成本,这样可以吗?但是研发费用有些跨年了,这样直接减少研发费用,会有影响吗?
国家税务总局公告2017年第40号规定,企业研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的,研发费用中对应的材料费用不得加计扣除。请问老师,那这部分材料我可以不做在研发费 直接做在成本里面不可以吗? 就是直接走成本反正不能加计扣除 也不兜研发费了 。
老师你好,请问我们有研发费用,也有研发费用辅助账,也能合理准确的归集,享受研发加计扣除后利润表是负数,而且金额也大,那我们可以部分享受研发扣除吗?这样对高新认定有影响吗
老师您好!我注册公司核名通过了,但是我现在需要重新录入信息。我是把这个删除了再重新录入吗?
老师公司申报个税人数超过30人,会涉及残疾人保障金吗?
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老师 请问小规模开具销售发票,做账需要贷应交税费-应交增值税嘛
小规模开票超500万,就会被强制转为一般纳税人吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额,谢谢
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老师你好,老板卖了一车货, 客户钱转他微信了,我们要对公给销售方付款,老板收到购买方的钱可以转到公司账户里面再对公付款给销售方吗?这样要操作可以吗?
老师小规模纳税人,季度销售货物5万,销售不动产100万,5万不交增值税,填申报表的时候为什么不填免税销售额
老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
嗯嗯,知道了,就是研发形成产品收入不能加计扣除,但对高新认定,研发费用占收入比例的多少没有影响
是的没错, 是这样的
好的,明白了,老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。