咨询
Q

请问老师,款末收,票己开,货未发,如何作分录?

2023-11-30 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 18:46

您好,这么做账 借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额

头像
齐红老师 解答 2023-11-30 18:46

等发货了,能确认收入了再做收入的会计分录

头像
快账用户4069 追问 2023-11-30 18:47

借:应收帐款-货款金额吗?

头像
快账用户4069 追问 2023-11-30 18:48

那借贷不平呀

头像
齐红老师 解答 2023-11-30 18:49

您好,这么做账 借应收账款(增值税金额) 贷应交税费应交增值税销项税额 确认收入了,借应收账款 (不含税金额) 贷主营业务收入 借主营业务成本 贷库存商品 收到钱借银行存款 贷应收账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这么做账 借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税额
2023-11-30
借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。
2023-11-30
你好!可以 借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费用-应交增值税-销项税额
2023-11-30
做预收账款处理就行;发货未开票如果对方尚未验收做发出商品,如果对方已验收应该确认未开票收入报税
2023-11-30
你好,借银行存款 贷预收账款。
2023-11-30
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×