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老师,请问一般纳税人,收到客户货款2万元,己开发票2万元,因采购商品末到,至今未发货?如何作分录?如做了销售,无对应成本,如何处理?如何作分录?

2023-11-30 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-30 17:55

借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。

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快账用户8520 追问 2023-11-30 18:00

今年不会发货

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快账用户8520 追问 2023-11-30 18:01

如今年都不发货,怎么做帐

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齐红老师 解答 2023-11-30 18:02

那你直接做收入就可以的,成本暂估。

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借银行存款 贷预收账款应交税费,应交增值税销项什么时间能销售出去?你得今年把它做了收入和成本。
2023-11-30
其他的以后还会开发票吗
2025-10-13
12月购进A商品数量10台,单价1000元/台(含税),货款1万元,款已付,供应商暂未开票: 借:预付账款 10,000 贷:银行存款 10,000 12月已销售(平进平出): 借:库存商品 10,000 贷:应付账款 10,000 借:应收账款 10,000 贷:主营业务收入 9,709 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 291 次月供应商开来发票,发票上A商品单价是1000元,数量10台,但商品下面折让了一笔费用(单台返利30元/台,30台/元*10台=300)元,发票票面净额9700元: 借:库存商品 9,700 借:应付账款 -300 (红字) 贷:应付账款 10,000 借:应付账款 9,700 贷:银行存款 9,700
2023-12-21
您好,是收入不分离 借:应收账款 8636.04 贷:主营业务收入 8636.04 借:主营业务成本 9333.36/1.13 进项税 9333.36/1.13*13% 贷:库存商品 9333.36
2024-12-15
您好,这个的话是不需要调增2万了,1月到了的话,就是把你的暂估红冲就行
2023-12-15
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