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我们公司上个月有进项但申报表(附表二)直接就是零申报的。怎么改之前的也都没有勾选确认统计。有没有什么补救措施? 是不是公司多交税了啊

2023-12-01 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-01 09:26

如果公司上个月有进项但申报表(附表二)直接进行了零申报,且之前的申报也没有勾选确认统计,可以采取以下补救措施: 1.核实进项税额:首先,需要核实上个月及之前的进项税额是否真实存在,并与供应商或合作伙伴进行确认。如果确实存在进项税额,则需要进行相应的会计处理。 2.调整申报表:如果核实后发现申报表存在错误或漏报,可以在相应的申报期间内进行更正申报。具体操作可以咨询税务部门或专业的税务顾问。 3.联系税务部门:如果无法自行更正申报,可以联系税务部门寻求帮助。在联系时,需要提供公司的相关证明材料和申报记录,以便税务部门进行核实和调整。 至于是否多交了税款,需要根据具体的申报情况进行评估。如果申报表确实为零申报,且进项税额也得到了核实和确认,那么可能没有多交税款。但是,如果申报表存在错误或漏报,导致实际应缴税款高于申报表所反映的税款,那么就存在多交税款的情况。

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如果公司上个月有进项但申报表(附表二)直接进行了零申报,且之前的申报也没有勾选确认统计,可以采取以下补救措施: 1.核实进项税额:首先,需要核实上个月及之前的进项税额是否真实存在,并与供应商或合作伙伴进行确认。如果确实存在进项税额,则需要进行相应的会计处理。 2.调整申报表:如果核实后发现申报表存在错误或漏报,可以在相应的申报期间内进行更正申报。具体操作可以咨询税务部门或专业的税务顾问。 3.联系税务部门:如果无法自行更正申报,可以联系税务部门寻求帮助。在联系时,需要提供公司的相关证明材料和申报记录,以便税务部门进行核实和调整。 至于是否多交了税款,需要根据具体的申报情况进行评估。如果申报表确实为零申报,且进项税额也得到了核实和确认,那么可能没有多交税款。但是,如果申报表存在错误或漏报,导致实际应缴税款高于申报表所反映的税款,那么就存在多交税款的情况。
2023-12-01
你好,可以把之前的业务补进来的。
2021-07-13
您好,公司注销未抵扣的增值税进项发票无法抵扣进项税额,计入公司清算成本。
2024-06-03
你好 不需要下载的 在电子税务局 就可以勾选的 需要根据发票信息 勾选对应的发票号 提交后 才申请统计 确认 完成后 申报增值税时 会自动取数的
2021-05-10
你好 坐标河北 一般这个是需要原来申报作废才可以退回 您可以联系下税局 看是否可以税局作废 ,税局解除异常后作废?
2023-01-06
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