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老师 我们是购买方,对公支付货款2000,收到的发票是2100,怎么做账务处理?

2023-12-01 13:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-01 13:13

借库存商品,贷银行存款2000。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 13:23

但是收到2100的发票没问题吗?付款跟发票不符

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:26

对的,是的,只要数量不多,没有关系。

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:26

相当于是对方给你的优惠。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 13:29

好的感谢

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齐红老师 解答 2023-12-01 13:31

不用客气,工作愉快。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 14:45

大额没有发票的费用支出我能正常入账吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 14:46

可做账,就是不允许税前扣除。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 14:48

500以下零星的也不可以扣除吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 14:49

这个得是个人才行,个人销售给你

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快账用户3883 追问 2023-12-01 15:37

还有一个问题,我们是购买方实际价款支付1万,从公户转出2万给销售方,对方开票2万(付款跟开票保持一致),对方又私下把1万退还给我们(为了多1万的成本票进来),这笔账该怎么做?没有分内外账,只有一本账

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:38

借管理费用等,贷银行存款2万, 借银行存款,贷营业外收入或是管理费用等

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快账用户3883 追问 2023-12-01 15:40

冲减管理费用等于这1万的费用等于没开,进营业外收入还要交所得税对吗?

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:40

是的,对的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:41

反正你做营业外收入,管理费用一个性质都会增加你的利润。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 15:43

这种情况我是不是应该做内外账,刚开始建账,我也不知道该不该建内外账?

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:44

这种情况下,如果你们没有内账的话,最好是个人或者是收现金,外账就不要做了。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 15:46

不建内帐,这1万收现金不提现的话公司现金余额对不上

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:48

私下给你老板就可以了,你们单位不要收这笔钱。

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快账用户3883 追问 2023-12-01 15:50

好几个股东 是不是如果收入正常申报,没必要建内帐?一本帐就可以了

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齐红老师 解答 2023-12-01 15:51

看你们自己需要,一般他建立内账的,有隐瞒收入的。

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借库存商品,贷银行存款2000。
2023-12-01
你好这个没关系的。借,预付账款,贷,银行存款。
2023-07-14
同学你好 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷银行存款
2022-06-07
是的,你们正常开票就行了哈
2025-06-19
借:库存商品/原材料 贷应付账款/银行存款
2023-06-27
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