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老师好,我们收到对方的发票,已经签好协议不做付款处理,是专用发票,这个怎么做账务处理

2022-04-26 18:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-26 18:47

你好,这个还有实际业务吗?有的话借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷营业外收入

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快账用户7418 追问 2022-04-26 18:52

老师,没有实际业务了,我可以按照他们的开票名称那么入帐吗

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齐红老师 解答 2022-04-26 18:57

你好 没有业务金额大吗 不大的走现金

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你好,这个还有实际业务吗?有的话借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷营业外收入
2022-04-26
你好;    具体是什么发票内容;这样好判断 怎么做科目 。 计入成本还是费用去   
2022-04-28
借应付账款9000,营业外收入1000。
2022-11-17
你好 高尔夫的这个你们打算怎么用 房屋给你们了吗
2020-11-24
你好,这种最好的方式就是补一点税金,然后让他开发票给你。
2024-01-09
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